你好,可以取出来的,或者偿还债务,或者退还股东投资款分红等等。
老师,为什么基于控制权的考虑,股东会倾向于较低的股利支付水平?
老师你好单位新营业没有缴纳社保,但是给员工发放了社保补助这个怎么做账,工资应该怎么计提,分录写一下
高企技术企业,制造业工厂,问题是关于研发费用,问题一:7月份我打算停掉一个25年的一个项目1,7月份的账务处理就不做这个项目1的凭证就行了吧?7月份另外开两个新项目,开始 计提工资,计提社保 ,折旧,领材料 等,7月份开始做这两个项目的这类凭证是吧?问题二:到25年底,25年7月份停止的项目一,还需要做什么凭证账务处理一下吗?
老师,法律的综合分析题给了5个选项,答案是一个。这种5个选项的不一定最少是2个答案是吗。
老师 老板需要用公司钱,有什么方式可以转
老师,我在资产负债表的净利润怎么计算出与利润表的净利润相等
老师:我司要减资,公示期已已经差不多3个月,最近刚好骨折不方便去办理,请问公示期到期后期限要求多久内需要办理好减资吗
老师,我们从农户手中收购竹子加工成的扫把,直接销售出去,我们开具发票项目为什么?税率多少?
11.14%=5%+贝塔系数X(12%-5%) 贝塔系数=0.88一直算不出来,这个怎么算的?
老师,我们收购农户的竹子做成的扫把丝,扫把杆,不经加工加点钱再卖出去,我们收购时收到的发票是个体户去国税代开的普通发票(免税发票),我们可以抵扣9%的税,现在我们以什么明细开出去?税率是多少?
请问会计分录怎么做?
你好,请说一下具体业务情况。
我账户上没有实收资本,但有互动的其他应付款
你好 还款 借其他应付款,贷银行
但我实际没有支付,可以吗?
想等注销银行的时候取出
因为未注销期间怕要扣税或者银行扣手续费什么的
你好 是 的 可以这样处理的
然后账上还剩其他应付款有余额,还有未分配利润有余额,怎么处理?
把这些科目都做平,未分配利润可以分红。其他应付款支付了。
其他应付款100元,未分配利润-100元
就盛这两个数字了
这个钱如果不用支付,就转到营业外收入,利润分配是负数,是亏损,不用管。
那还的交税?
就把交费的钱先留下来,然后再还款。
应该也不要交税,最终营业外收入转到未分配利润,正好对冲啊
你好 是的 可以这样处理
其他应付款可以转入实收资本吗?因为是股东的借款
你好 是的可以转的呢 可以
要不要交税?
你好。实收资本不需要缴纳税款你好,实收资本不需要缴纳税款的。
更正一下,单位收到实收资本需要交印花税。