这个没啥影响正常处理账务就可以,这个公司的账务继续延续给对方
转让一个公司,现在财务报表显示,实收资本1000万,固定资产原值360万,折旧120万,现值240万,应收250万,应付230万,货币资金280万。我们现在零元接手,对我们有没有什么影响
现在接手一家公司, 财务报表显示,实收资本1000万,固定资产原值360万,折旧120万,现值240万,应收250万,应付230万,货币资金280万。我们现在接手,货币资金0,应收0,应付0,怎么延续继续做账务处理?
11多选(2分)6-1(A、B公司不存在控股关系,2×20年1月1日,A公司以2000万元购入B公司100%的股权,实现对B公司的控股合井。购买日,B公司的净资产与可辨认净资产的账面价值均为2000万元(其中:股本1000万元、资本公积280、盈余公积420万元、其他综合收益200万元、未分配利润100万元)、可辨认净资产的公允价值为2200万元,其中一项管理用固定资产公允价值大于账面价值200万元,预计可使用年限为10年,无残值,按直线法折旧。A公司在编制2×21年年度合并财务报表时,需要编制的对B公司个别财务报表的调整分录有()。A借:来分配利润一期初200000货:固定资产一累计折旧200000B.借:管理费用400000贷:固定资产一累计折旧400000C.借:固定资产一原值2000000贷:资本公积2000000口D.借:管理费用200000贷:固定资产一累计折旧200000
老师,我想请教一下,就是比如说我们公司接受了一个别的公司的转让嘛,然后转让之前这个公司工商注册上面有登记实缴10万元,在财务报表上面也显示有10万元的实收资本,但是公司整体上是亏损了,资产负债表上面是亏损了十万元,现在公司去转让给我们了,我看工商登记上面的实缴变成了零,这样的话,我这边要怎么做账务处理了。
我是坐班会计,但是也接手了一家别人介绍的兼职,前任会计,银行余额没有一家能对的上,应收票据余额不对,固定资产原值,累计折旧余额对不上,另外报表显示现金余额600多万,其他应收款-法人500多万,这种户能接么?老师,
l老师 请问我公司收到一次性扩岗补贴怎么账务处理?
开付款凭证收款凭证转账凭证等原始凭证从哪里来有什么要求
老师:您好!问题是这样的,公司帮员工承担个税,例如:申报金额:15000,个税1000,做的以下分录,借:管理费用-工资16000,应付职工薪酬16000 发放 借:应付职工薪酬-工资16000 贷:库存现金/银行存款 15000 应交税费-应交个人所得税1000,这个申报金额是15000,对吗?还有这样垫付的个税在职工薪酬里面,可以税前扣除哈
年中接手的公司,外账发我的余额表里没有结转损益,我期初建账要怎么处理这部分的数据呢?
老师,请问正常做账的流程是先计提所得税再进行期末结转,还是先期末结转,再计提所得税?
房产税税务申报要报几个月
老师 出纳在转账时资金用途有具体要求吗
老师,我有一个业务不知道如何处理,比如公司借款给A员工,但是却转给了B员工,其实我私底下处理的还是挂在了A员工这里了,是因为B收到后又转给了A员工,但是现在款还回来了,我怎么做银行余额都不对,因为收到还款的是公户,然后A收到后又把他转到了私这里来,所以2个银行存款的科目我不知道怎么做,因为不做一个银行存款的凭证余额又对不上,做了其他应收款这里又多了一笔
想开劳务加工费的发票要有什么要求吗
老师,我上个月销项税50000元,进项税不是10月份✓选进项抵扣也可以吗,我✓选了。发现要交50000的税,,,吓到我了,,不是次月提交✓选还是得当月✓选的
但是转了后,货币资金是0,应收应付都是0,怎么延续
您是哪一方呢?您是转让方吗?还是购买方?
我是购买方
购买方应该获取之前这个公司所有的账务处理,然后继续做账务处理。
现在财务报表显示,实收资本1000万,固定资产原值360万,折旧120万,现值240万,应收250万,应付230万,货币资金280万。我们现在接手,货币资金0,应收0,应付0,怎么延续继续做账务处理?
您要以您接手之前的科目余额为基础,继续进行账务处理,零的就是零,有金额的也要延续。
我的意思是,账面余额显示还有200多万,但实际我没有钱,账实不符,我怎么延续
啊,不相符啊,这种情况很难处理,建议您在接手之前要核查清楚具体产生的原因再做调整。