你好,最后一行改成营业外收入。
老师:单位处理一个固定资产,价值7000,按照网上的分录已经把固定资产清理科目做平了。 8000的固定资产,我计提折旧1000,剩余账面价值7000,出售的时候对应税金203元。我与买家有欠款,刚好抵账7000元,冲减了其他应付款。税金203元,我做了营业外支出。 现在有一个问题是 ,这7000,我申报了无票收入,我这么申报对吗?我这属于平价转让,资产处置损益为零,是不是不需要做无票收入啊
2018年5月,甲市某公司(一般计税方法纳税人)销售位于乙市的写字楼,并于当月办妥了相关产权转移手续。该写字楼于2015年4月购置并投入使用,根据有关原始凭证确认投人使用前发生的购置成本为5250 万元,销售写字楼取得含税收人11 550万元。在销售过程中共发生其他税费1 000万元,已用银行存款缴纳。在投入使用时,该公司预计该写字楼可使用50年,按平均年限法计提折旧,无残值。在计算增值税时,该公司选择了简易计税方法。请做出相应的会计处理。老师,我具体想问固定资产清理和累计折旧的数额怎么算的
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
老师好,公司售出一辆车。原值95521.37,已计提折旧90426.37,预计净残值5095,处置收入12000元,你看我做的凭证对吗,金蝶软件里没有资产处置损益这个科目,怎么办呢
老师办公室装修费4万能不能一次摊销,不分两年
老师 你好 我想问下应付账款只计应付的货款不能计入应付的设备款吗
有出生年月日,怎样计算年龄
老师,您好,由于七月社保基数7月没有出来,没有发放七月工资,8月10号刚出来,基数没有变,七月工资8月发放,工资表头需要改成8月发放工资表吗?如图所示,我们是当月工资当月发放的。
老师您好,从哪里查看单位社保账号信息
老师,投房处置后,要把"公允价值变动损益"结转到其他业务成本,这个"公允价值变动损益"这个是损益科目,每月底就结平了,没有余怎么结转
保安劳务派遣公司差额征税,发生的水电房租费用可以抵扣税费吗
董老师您好,所得税退税借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存,贷,应交税费应交所得税,所得税费用负数结转损益时剪掉了,那应交税费应交所得税负数和正数也冲不掉,我有点不理解
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
老师,请问按净利润核算奖金,这部份工资奖金怎么核算计提
你是不是没有资产处置损益
营业外收入可以替代资产处置损益?我做的分录没有错是吧
是是的,没有问题的。