你好; 电子税务局- 一般退抵税管理- 去申请退税的

我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师上午好!我们公司是从事汽车销售租赁行业的企业,今天同事开错一张机动车发票,已经拿去上牌机构上牌了,税已经交了,后来发现发票开错了,红冲了,重开了,开错的那张发票扣了税,会自动退回来还是要我们这边去税务申请处理?
您好,老师,现在出了个问题,我们公司是汽车销售的,开的一张专票带机动车标识的给下家,下家开了机动车发票出去,客户已经上了牌了,现在才发现打发票打错号码了,这怎么办呀
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我之前开了一张销项发票,已经跨月了,然后拿回来红冲了,重新开了另外张发票出去,之前的进项发票已经抵扣认证,那我现在要把这个进项里面的型号开出去,可以吗?税额又要怎么样交的呢?
老师,我们公司很小上个月开了一张发票,交了增值税及附加税,这个月发现开错了于是反冲了这张发票,也没有额外开发票,那上个月交的销项税1.税务局直接退回来吗,还有附加税也是税务局自动退的吗,2.还是我要去申请退税3.还是留在账上抵扣以后的销项税
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?“6月30日之前记得在个税app里面做2025年个税汇算清缴,2025年个税多退少补。”这样跟老板说吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了。请其他老师不要回答我只找朴老师@朴老师
老师,我要怎么提醒我们老板做2025年的个税汇算清缴?6月30日之前要在个税app里面弄好是吗?
快递代理公司,它的主营业务收入包括哪些?说的具体点。谢谢你了@朴老师
老师您好,请问公司一次给我发离职补偿25万,我现在还在其他公司上班,年底个税会不会很高呢
我司生产公司,想问一下变动费用,公式收入一变动(制造费用)一边际贡献一固定(制造费用)=总金额-(三费)变动一(三费)固定。整体是这个思路吗?
其他老师不接,麻烦郭老师接下,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
郭老师,郭老师,我们库存量很大,卖废品现在想申报收入,我可以报无票收入吗,做账时做其他业务收入吗,分录怎么做,比如我们进10元,现在卖2元,我们材料领用这些怎么做分录,可以税前扣除吗
要我这边去申请退税?
可以在电子税务局官网申请吗?麻烦发一下再电子税务局申请退税的操作步骤!
是的; 自己去申请就行了。 1. 登录电子税务局、“我要办税”,一般退(抵)税管理 、“误收多缴退抵税”; 2. 随后点击退抵税费缘故:选择“误收多缴退抵税(费)”、点一下申请退抵税(费)方法,选择“退税”,填写此次退抵税额,退税申请原因等就可以。
今天开错的,是当月当天去申请 还是下个月去申请?
你好; 你是月报的话; 次月去申请哈
我是月报,在报税之前,申请退税,然后再报税是吗?
你好; 次月去申请 ;5月 报了4月的 红冲发票之后 在去 产生多缴纳; 在申请哈
老师 我这边是当月开错了,当月就冲销了,难道机动车发票不一样?
你好 ; 你次月才报税的; 报税了之后才会产生多缴纳的金额; 才退
增值税当月作废了,就不用交税, 机动车发票不一样
你好 ; 是的; 你当月作废了当月都不做账的 ; 你次月去申请
申请退回来的税只能抵5月的税了
机动车发票当月冲红了还要申报税, 然后再申请退税,比增值税麻烦点
你好; 申请回来 ; 你可以抵减4月 (你5月是报的4月增值税的) 或者是之后的