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老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢

2023-04-28 11:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-28 11:03

你预付账款后,取得固定资产,没有固定资产的发票,直接不用计提折旧,使用就行。因为没有取得发票的固定资产,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支折旧费用。

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快账用户1608 追问 2023-04-28 11:07

老师,但是我前面做了预付账款,这个要怎么做呢,后面固定资产按照合同价入账了,我前面的预付已经支付了的钱,要怎么体现

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齐红老师 解答 2023-04-28 11:09

一、支付货款时,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到固定资产,分录是: 借:固定资产 贷:预付账款 至于没有发票,无法在税前计提折旧,即使计提折旧,也是税前调增事项

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快账用户1608 追问 2023-04-28 11:12

问题是预付的款项只是部分而已,不是全额支付的,后面还欠有很多的呢,比如机器是200万,只预付了50万,就收到了机器,我收到机器后,按照200万入固定资产(借固定资产200万,贷应付账款150万,预付账款50万)可以这样做吗

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齐红老师 解答 2023-04-28 11:14

应按总额入固定资产,这个只是说你们需要尽快取得发票,不然不能计提折旧,或者是说即使计提了折旧也无法在税前列支折旧费用

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你预付账款后,取得固定资产,没有固定资产的发票,直接不用计提折旧,使用就行。因为没有取得发票的固定资产,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支折旧费用。
2023-04-28
学员您好: 需要冲减,具体分录如下: 预付款时 借:预付账款 贷:银行存款 对方开具发票 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 补付余款 借:预付账款 贷:银行存款
2021-01-14
您好,您没有付款的话,我建议你暂时不要做凭证,因为在或者是你确定后期要付款的话,你可以先借周转材料,低值易耗品贷其他应付款。
2022-07-28
您好,我们是有固定资产模块自动抛转凭证的话,要做卡片变理,减少0.17元,下月会按更新后的账面价值进行折旧,当然变更后也有一个分录 借:固定资产 - 0.17 贷:应付账款-某供应商 -0.17
2023-12-13
同学您好,借固定资产-0.17 贷:长期应付款-0.17 或者简单点的,直接借:管理费用-0.17贷:长期应付款-0.17
2023-12-14
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