你预付账款后,取得固定资产,没有固定资产的发票,直接不用计提折旧,使用就行。因为没有取得发票的固定资产,计提的折旧,无法在企业所得税税前列支折旧费用。

老师,我们公司目前属于筹备期,目前设备在安装,但是购买了一批易损零配件,这个怎么做账务处理?这个设备也不知道老板从哪里弄来的,没有购买合同我问没有收到付款通知。如果不需要付款,该设备及易损零配件怎么做账务处理?需要付款又怎么处理?
老师你好,我公司2019年预付了一笔40万的设备款,但是设备到了部份配件,后面尾款也没付,对方也没到公司来安装,这部份配件也没用了,现在这个合同也作废了,对方也没有开发票给我们,公司这笔40万预付款怎么处理呢?现在到的这些配件也要报废处理了
老师好,我企业购入一条生产线设备,分三次支付的,还有一部分质保金没有支付,前期没有发票,会计分录是借:预付账款,贷:银行存款。现在收到合同的全额发票了,要怎么冲这笔账。
老师,,有个融资租赁设备想请教您?购买设备合同含税价格4475387元,我司已支付10%预付款给供应商447538.7元,尾款4027848.3元(未付)。找到融资租赁公司,租期24个月,租金总额4202816元,留购价款100元。融资租赁公司已将服务费100000元和设备4475387元开票了。分录是否这样写:1、支付定金,借:预付账款447538.7 贷:银行存款447538.7;2、收设备发票,正常分录,借:固定资产 3960519.48 借:应交税费-应交增值税(进项税)514867.52 贷 :应付账款 4027848.3 贷:预付账款 447538.7。但现在是融资租赁,租金总额4202816元,分录应该是 借:固定资产-融资租赁固定资产 4202816 贷:长期应付款--应付融资租赁款 4202816。请问这两个分录怎么调整?
老师,您好。公司购买大型设备,支付了部分金额而已,欠的部分,后面不定期还款,这个账务要怎么处理的呢。我看到有预付款,我只是做了预付款,但是老板说,我要知道这个设备的总额,我支付了多少, 设备收到了,但是没有发票,是不是要按照合同价,先入账,借固定资产,贷应付账款呢,然后前面已做的账务处理预付款,要怎么处理呢
老师,如果个人给公司卖一批货20万,公司可以打款给个人嘛?什么情况下公司可以把款打给个人,合理合法
购买办公电脑,金额低于多少钱,是不是可以直接录入管理费用-办公费,录入费用里面是不是就不需要计提折旧?
我们建了一个酒店,酒店建好所有的费用是1300万,请问需要交房产税吗?是原值高好,还是原值低好? 房产税是怎么交?
每个月都要做余额调节表吗?放在记账凭证上?
老师,我这个月开的销售发票,但进项发票上个月已经取得了,我把成本都做在当月可以吗?
老师因素分析法-连环替代法一直看不明白,视频课也看了还是觉得好复杂,麻烦老师指点
我们工厂自己只打样,偶尔做点大货,多数是委外加工的,那收到的小工序印花费下,测试服,计入哪里?
老师好,总商会收到企业或者个人自愿支持资金和会费收入分别记那个会计科目
2025年12月31日人数9人,参保人数6人,工商年报从业人数填写多少?
你好!请问十堰劳动局可以免费培训哪些项目啊
老师,但是我前面做了预付账款,这个要怎么做呢,后面固定资产按照合同价入账了,我前面的预付已经支付了的钱,要怎么体现
一、支付货款时,分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、收到固定资产,分录是: 借:固定资产 贷:预付账款 至于没有发票,无法在税前计提折旧,即使计提折旧,也是税前调增事项
问题是预付的款项只是部分而已,不是全额支付的,后面还欠有很多的呢,比如机器是200万,只预付了50万,就收到了机器,我收到机器后,按照200万入固定资产(借固定资产200万,贷应付账款150万,预付账款50万)可以这样做吗
应按总额入固定资产,这个只是说你们需要尽快取得发票,不然不能计提折旧,或者是说即使计提了折旧也无法在税前列支折旧费用