你好,这个无形资产还能用吗?你需要销售出去的。

老师,我们有一家一般纳税人要注销,之前有购买了一个数据分析处理软件,我们入账为无形资产,摊销了一部分,现在还剩余一部分,现在公司要注销了,这个要怎么处理
2021年度的办公室装修费进了累计摊销科目,金额总计有33395.85元,2021年度的财务报告资产负债表中出现无形资产-33395.85元这个怎么处理?为什么会转入无形资产呢
老师 您好,请问购入无形资产最账务处理是如何做的呢,我的理解是借:无形资产 贷:银行存款 做摊销:借:累计摊销 贷:无形资产 借:管理费用 贷:累计摊销 是这样的吗 每月的 累计摊销和无形资产两个科目一个贷一个借 金额一样 代表什么意思呢 如果摊完了 还有金额会存在这两个科目的吗
公司打算注销了,但是资产负债表上的无形资产和存货还有余额,原因是科目余额表上的累计摊销和累计折旧有余额,可是我该处理的资产都处理完了,这2个科目还有余额,有什么办法能快速把这2个科目调平吗
老师:想问一下。注册资金在以前还没得认缴政策的时候,都是验资实缴注册资本是时候。公司就找中介公司出了一个报告——无形资产增资(实际上没得这个无形资产)。这个无形资产在账上放起的,一直未处理,也没有减值和摊销,现在各种原因想把这个无形资产处理掉。有什么好的方法吗?
老师,买的中央空调开的发票是劳务安装费可以作为固定资产入账吗?
土地使用权按10年摊销税法认可吗 房产证是写的是工业用地 使用期限是50年
老师好,公司主要是做维修服务的,一共有2个员工,一个是法人,一个是法人儿子,法人的工资计入了管理费用,法人儿子的工资计入了营业成本。但是第一季度收入比较少,导致成本比收入高,申报企业所得税时风险等级是中。有必要再把法人儿子一部分工资调到管理费用吗?还是怎么办?
老师好,请问小规模纳税人申报二零二六年第一季度,季度企业所得税申报表第24行弥补以前年度亏损申报时显示黄色。,这个是什么意思啊?需不需要填呐?
老师,关于残保金工资人数是平均每个月不能等于大于30个人,还是一个月不能等于大于30个人
老师,我们浙江舟山公司成品油企业去年11月双抬头报关进口,税款是消费使用单位直接缴纳的,增值税网厅能直接出现,但是成品油模块一直没有,海关缴款书信息采集会提示海关信息已经存在,去成品油模块导入消费税税号又提示海关信息不存在,找了专管员她说没遇到这种情况,反馈到总局,现在还没解决。想问下你们有没有遇到这种问题,怎么解决掉的?
老师,您好。我接手的公司,增加了出口业务,整体的操作流程和注意事项麻烦老师发一下。从要发货开始,到退税结束
老师,计提企业所得税计算是利润57143.31×5%?,小微企业
老师,你好,请问外贸公司一张采购发票的商品种类有一百多种,我应该怎么入库?以前的会计已经按品名一个一个的入库了,我现在如果还是按以前的方法来做入库,工作量太大了,有什么办法能简化工作呢?后面新采购的商品,有些已经有账了,有些需要新增,我是不是把有账的先清掉库存,新增就直接新增一个二级科目,库存商品-采购也可以?
老师你好,请问,工程小规模小公司,主营业务修农村自建房,收到定金走:借银行存款,贷预收账款。 下一次正常收工程款,走借银行存款,贷应收账款。
能用的 老师这个销售的话要以什么价格呢
看你单位自己 看市场价格
老师 请问为什么一定要销售出去呢 不是只要资产负债表上没有余额就可以嘛
不可以的,他虽然资产负债表里面没有余额,但是你账上还有这个无形资产。
明白了老师 那就当作卖给法定代表人 不需要开发票的话 应该用什么凭证入账呢?这个分录应该怎么做呢
借银行存款, 累计摊销 贷无形资产 应交税费 差额放到营业外收支
老师 累计摊销和无形资产的数值相等 分录还能这样写嘛 应交税费也是增值税和印花税对么老师
应交税费是增值税的,印花税不在这里面,印花税单独做税金及附加。
老师 分录是这样写么? 借:银行存款 累计摊销 贷:无形资产 应交税费-应交增值税 营业外收入
可以的,可以这么做的。
老师 还有一个问题 就是不开发票应该用什么凭证来入账呢?
你好用银行汇单来做。
是用法定代表人的其他应付款做的呢
那就把银行存款改成其他应付款 没有原始凭证可以不放