您好,首先您先确定哪些费用是支付给关联企业的,只有支付给关联企业的,才可以放进关联报表中。
请问老师,企业所得税年报一般企业收入明细表中销售商品收入加销售材料收入合计数是不是必须要等于年度关联业务表中有形资产所有权交易表中境外关联和非关联有形资产所有权出让合计
老师我想咨询一下,关联企业合并财务报表怎么填啊?我们只有境内关联交易和非境内关联交易,里面的收入、费用这块怎么填。我是把被控股公司的12月份财务报表里面的数据全部搬过来填吗?
关联报表的境内外关联和非关联劳务支出合计这个数根据什么来填
以下哪些费用是可以算进 关联报表中关联劳务表境内外关联和非关联劳务支出合计
老师,这个表最后一行,境内关联和非关联劳务支出合计应该取哪个数啊?
请问 老师 八月份办好的 定期定额 想要转为免税的那种可以吗? 不需要开那么多票了
老师,公司股东有夫妻俩组成,持股比例个50%,现在要增加注册资本,并把其中之一股东50%变为80%,另一个股东50%变为20%,请问夫妻之间股权转让要交税吗
印花税 中建设工程合同是指什么业务需要缴纳这个印花税?
公司的车买了保险,保单中代收车船税,发票金额没有包含车船税,要怎么入账
老师。甲公司租村上土地并在土地上修建建筑物后租赁给乙公司。乙公司租赁后统一修建改造使用。租赁合同到期后,双方达成协议:一次性支付补偿金1200万。支付后乙方获得权利:1、获得直接跟村上需用土地租赁权。2、以后不再支付甲方租金且以后遇到政府拆迁等补偿奖励金等归乙方所有,与甲方一切无关。请问补偿金属于哪个税收业务呢?1、公司购进对方建筑物,取得销售不动产发票,入账固定资产?2、购进无形资产?入账无形资产?3、价外费用租金的补偿金?进入租赁费一次入账?还是长期待摊?4、木有搞清楚一次性支付这个款项是对以前的补偿还是未来?害怕不正确入账带来税务风险
老师,对方公司给我公司开的机动车统一销售发票,我在抵扣的时候怎么看不到这张发票,是8月份给开的发票
老师,你好,员工报销,哪些发票可以不是单位名头还可以税前扣除抵税的呀,因为有些我感觉员工做不到每个都是单位名头开发票
老师,第三季度需要填研发费用加计扣除表吗
老师请:您好!请问股权转让时,公司有许多应收应付,其他应收、应付,应交税费,应付职工工资或者借款等挂账,这些项目税局会要求缴纳税费吗?或者这些挂账有其他什么不利影响吗?
小规模公司季报都是哪几个月份
这是关联方和非关联方合计
物流服务费、平台服务费、唯品平台服务费、京东平台服务费、拼多多平台服务费、推广费、唯品推广、京东推广、抖音推广、代运营服务费、代理客服服务费、咨询服务费。
金融贷款利息支出属于吗
金融贷款利息支出是属于的