同学 你好 这个只缴纳一次的.

老师,我想问一个问题,我单位是商贸行业,我外购商品,委托一家公司做成酒,然后我们支付对方公司加工费,1.我公司属于委托方,是否需要加工的经营范围。2,受托方要帮我们代扣代缴10%的消费税,比如说我们商品购进成本是6,加工费是4,缴纳的消费税是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,计算过程是否准确? 3,我公司收到加工完成的商品之后销售给另外一家公司的话,商品价格如果变成12,我们是否还要缴纳多的这2块的消费税? 4.如果我们就按我们的成本价10块销售给另外一家公司(丙),是否我们不需要再缴纳消费税,只需要再缴纳增值税? 5,丙公司把酒买回来之后,自己再买瓶子,瓶盖等礼盒,变成礼盒销售出去,丙公司加入买进来的成本是10.销售变成50,时候中间还需要缴纳消费税?
老师,我没懂,这个包装物押金是属于是要退还给人家的,比如说,咱比如说下个月就还给人家了,那这不是白白掏了消费税了吗???这消费税人税务局又不会退给我们的,答案是把销售额和包装物押金一起算的(5000+1356/1.13)/2=3100,然后用250×2=500,这个500就是消费税,我纠结的点在于包装物押金一起算了税,可是押金咱们退给别人了的话这消费税不是就多交了吗
老师就是消费税的话,是不是?比如我100买进来的东西,要承担10%的消费税,然后我又200卖出去了,然后下一家又要承担200的百分之10的消费税 那这样倒卖100次之后,消费税都要比原来的价值高太多了吧?
老师,我想问一下你,就比如说我之前一家公司里面,他实际注册资本100万,我占35%,然后的话,如果我现在呀,就是还没有实缴,但是我的股权已经溢价了嘛,溢价的过程中已经溢价了20万,然后我现在就是要实缴到公司注册资本的话是,其实原始资本只要35万就行了,但是我转股转了50万到到公司里面去,那我溢价二十万的话,怎么样去把这50万处理,然后是一次转35万,另外的剩下部分15万分第二次转进去,这样就不会产生股价差。不用缴税了,是这样子的吗?
老师,我想问一下你,就比如说我之前一家公司里面,他实际注册资本100万,我占35%,然后的话,如果我现在呀,就是还没有实缴,但是我的股权已经溢价了嘛,溢价的过程中已经溢价了20万,然后我现在就是要实缴到公司注册资本的话是,其实原始资本只要35万就行了,但是我转股转了50万到到公司里面去,那我溢价二十万的话,怎么样去把这50万处理,然后是一次转35万,另外的剩下部分15万分第二次转进去,这样就不会产生股价差。不用缴税了,是这样子的吗?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?