咨询
Q

你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..(7月份时候开的) 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录

2023-04-29 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-29 15:15

您好,你们当时就红冲了是吧

头像
快账用户5111 追问 2023-04-29 15:35

我们是认证的一方..购买方

头像
齐红老师 解答 2023-04-29 15:36

那你们就现在,相当于下个月,你们冲减之前记账的借方

头像
快账用户5111 追问 2023-04-29 15:38

不用进项税额转出这个科目吗

头像
齐红老师 解答 2023-04-29 15:47

这个是直接作为冲销就行

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×