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你好..比如我7月认证了一张6月份的发票..我认证完对方红冲了..等于我进项就转出了一张..8月份认证7月份发票的时候他有给我重新开了一张..(7月份时候开的) 我的分录应该怎么做.. 他红冲了..我应该怎么做分录

2023-04-29 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-29 15:15

您好,你们当时就红冲了是吧

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快账用户5111 追问 2023-04-29 15:35

我们是认证的一方..购买方

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齐红老师 解答 2023-04-29 15:36

那你们就现在,相当于下个月,你们冲减之前记账的借方

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快账用户5111 追问 2023-04-29 15:38

不用进项税额转出这个科目吗

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齐红老师 解答 2023-04-29 15:47

这个是直接作为冲销就行

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您好,你们当时就红冲了是吧
2023-04-29
第一个所属起期六月份申报的时候不需要交税正常抵扣 然后七月份你开红字信息表在八月份申报的时候你给他进项转出 发给你重新开了之后你正常认证抵扣 借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借库存商品 进项 贷应付帐款
2023-07-15
同学您好,借:银行存款/应付账款,贷:库存商品(主营业务成本)应交税金-应交增值税(进项税额)
2023-01-15
你好可以继续提交申报,申报后带上税控盘去税务大厅解锁即可
2022-08-08
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