同学你好,因为2017,2018年,实际摊销1200万元,应该摊销金额是,750万元,多摊销450万元,则,少交所得税=450*25%=112.5万元。

红冲以前年度增税专票,会计分录怎么做?是不是红冲以后还要结转年度损益,请老师说一下两个分录具体怎么写
老师,请问我画红圈这两笔分录的以前年度损益怎么来的?
请问,老师,我做了一笔分录以前年度损益调增,在结转损益的时候结转到本年利润里了,要怎么调出来呢
老师,我怎么知道我画圈的那部分是以前年度实现的,还是今年实现的
请问两财务报表有差异,我查看了下,是在24年补提了笔分录,如下:借:以前年度损益84.74,贷:应交所得税84.74,借:利润分配-未分配84.74,借:-以前年度损益84.74,这笔我不会调整了。
报关单上的运费和实际不符,应该怎么入账呢
税务登记后需要去线下核定税种吗
老师,修车行业你比如更换配件,贴膜什么的,这种开发票直接开劳务费行吗,还是配件算销售商品,劳务算劳务费这样分开开
平板下载好了会计学堂,但打不开课程,显示要在真机上安装是怎么回事
印花税申报实收资本增资是不是明细是选营业账簿项申报
老师,公司收到一笔钱。代报解预算收入户(昌平支库),这是什么钱
请问一下,企业开出去这张二手车发票,免税的,然后税务局提出疑点,说要转出,帮我看一下他符合这个转出的情况吗?
请问一下上季度汽油票未报销,本季度过来能报销吗,科目怎么走
甲单位有土地+房屋,土地面积1万平方米,房屋面积3000平方米,房屋全部出租了3000平方米,请问甲这部分就按从租计征房产税就成对吧。因为剩余的7000平方米没有房屋了。
内蒙古小规模纳税人的企业所得税税率是多少?
同学你好,同时,影响未分配利润=450-112.5=337.5万元,计提盈余公积=337.5*10%=33.75万元。