同学你好1,借:银行存款200000 固定资产100000 贷:实收资本-华兴企业30000 2.借: 在途物资-甲材料50000 应交税费-应交增值税-进项税额6500 贷:银行存款56500 3,借:原材料-甲材料50000贷:在途物资-甲材料50000

老师,在机考,帮忙解答一下这几个问题,谢谢
老师,这题理解不了请帮忙解答一下,谢谢
老师请帮忙解答一下这一题,谢谢
请老师帮忙解答一下这一题,谢谢老师
请老师帮忙解答一下这个大题,谢谢
现在招聘对财务人员有什么要求
你好老师,生产企业,金蝶云星辰,用组装单把原材料变成库存商品,原材料为子件。生产出来的库存商品为组件,组件可以为多个吗?
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
一般纳税人增值税附加税欠款24跟25年,25年有交过欠款跟滞纳金,没还清。24.25年抵扣进税务系统的进项抵扣24跟25年的欠款,目前还未还清。25年4月还有个还款计划,交了两期后来就断了。我该怎么算总共应交的跟实际交的税金,中间还有滞纳金这些。
老师,我是小规模建筑劳务公司。我们是乙方。 公司承包了修路工程。我们机械也是租赁别人家的,然后再租给甲方。我们给甲方开了机械租赁发票。我们应该如何做账?
小规模季度不超过30万,普票免征增值税,那未开票收入也免征增值税么?
A企业(演出方)、B企业(景区)双方签订租赁协议,A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务;双方协商由A企业对外售卖联票(景区门票+表演票,无书面协议),联票收款由A企业统一代收,再向B企业支付,同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费,想问A企业税务该如何处理,是否有涉税风险
公司法人可以是财务负责人吗
资产负债表中未分配利润的期初期末,本年利润,和利润表的净利润什么关系?
陆运出口报关可以填FOB吗
老师我在考试时间紧张,请帮忙作答一下下面所有的分录吧
谢谢谢谢!
同学你好4,借:生产成本- A产品20000 制造费用10000 管理费用2000 贷:原材料-乙材料32000 5,借:生产成本- A产品50000 制造费用10000 管理费用20000 贷:应付职工薪酬80000 6.借:制造费用20000 管理费用6000 贷:累计折旧26000 7,借:制造费用3500 管理费用1500贷:银行存款5000 8,借:银行存款113000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税-销项税额13000 9.借:销售费用10000 贷:银行存款10000 10.借:营业外支出5000 贷:银行存款5000 11,借:主营业务成本28800 贷:库存商品-C产品28800 12,借:税金及附加5650 贷:应交税费-应交消费税5000 -城市维护建设税455 教育费附件195 13,借:主营业务收入100000 贷:本年利润 21050 主营业务成本28800 管理费用29500 销售费用10000 营业外支出5000 税金及附加5650 14,21050*25%=5262.5 15借:所得税费用5265.5 贷:应交税费-应交所得税5265.5 借:本年利润 15787.50贷:利润分配-未分配利润 15787.50
老师辛苦了,帮我解答这么多,万分感谢
同学你好,不客气,如果满意的话给个好评吧