同学你好1,借:银行存款200000 固定资产100000 贷:实收资本-华兴企业30000 2.借: 在途物资-甲材料50000 应交税费-应交增值税-进项税额6500 贷:银行存款56500 3,借:原材料-甲材料50000贷:在途物资-甲材料50000
老师,在机考,帮忙解答一下这几个问题,谢谢
老师请帮忙解答一下这一题,谢谢
请老师帮忙解答一下这个问题,谢谢
老师,正在考试,等答案,谢谢帮忙解答。
老师这是考试题,请帮忙解答一下,谢谢!
请问老师,工人工资由甲方代发,我们的账务处理是不是,借:工程施工 贷:应付职工薪酬,并且给工人按工资薪金申报个人所得税?
老师好,麻烦咨询一下:我给国外检测机构代扣代缴的增值税 是可以抵扣的是吧!比如说我税单上的金额总计1500,那么我可抵扣的税额是1500,还是1500*(1+6%)*6%
老师我红冲发票过后发现金额错了多冲了3元要怎么办
发票入账是什么意思啊
小规模纳税人,销售自己公司的土地,怎么缴纳增值税
老师,个人所得税年度申报需要注意哪些? 专项附加扣除金额和条件能说一下吗?
老师,保险公司我看税率有开六个点和一个点的,是母公司合并分公司一起做的账,是外账,那怎么报税呢
单位车棚换彩钢瓦 花了13600元(含税1122.94元)怎么入账
我们挂靠方,合员金额是6522069,现在被挂靠方允许我们最多抵7%,那就是418848.47,现在人工占比20%,就是37992.64,现在就剩5217655.24,现在我按主材,麻料片石砼一起2836691.54,假如开13%专票可以抵326345,专业分包1076740.98,9%就是88905.22,机械857020.51,3%就是24961.76,利下就是费用及利润,总进项就是478204.66,那这个金额比7%大,那怎么弄,我们是跨地经营的
收到港杂费发票是免税的可以吗?
老师我在考试时间紧张,请帮忙作答一下下面所有的分录吧
谢谢谢谢!
同学你好4,借:生产成本- A产品20000 制造费用10000 管理费用2000 贷:原材料-乙材料32000 5,借:生产成本- A产品50000 制造费用10000 管理费用20000 贷:应付职工薪酬80000 6.借:制造费用20000 管理费用6000 贷:累计折旧26000 7,借:制造费用3500 管理费用1500贷:银行存款5000 8,借:银行存款113000 贷:主营业务收入100000 应交税费-应交增值税-销项税额13000 9.借:销售费用10000 贷:银行存款10000 10.借:营业外支出5000 贷:银行存款5000 11,借:主营业务成本28800 贷:库存商品-C产品28800 12,借:税金及附加5650 贷:应交税费-应交消费税5000 -城市维护建设税455 教育费附件195 13,借:主营业务收入100000 贷:本年利润 21050 主营业务成本28800 管理费用29500 销售费用10000 营业外支出5000 税金及附加5650 14,21050*25%=5262.5 15借:所得税费用5265.5 贷:应交税费-应交所得税5265.5 借:本年利润 15787.50贷:利润分配-未分配利润 15787.50
老师辛苦了,帮我解答这么多,万分感谢
同学你好,不客气,如果满意的话给个好评吧