你好 具体的怎么调整 你之前少抵扣了还是怎么了
老师,您好,个人所得税在2021年工2月-4月工资申报的时候工资薪金和劳务重复申报了;在2022年3月份更正申报的把工资重复的那部分去掉了,其他数据没变,工资薪金也申请退税了,但个人所得税汇算清缴的时候劳务工资有问题,显示已申报未缴税,请问这种情况是哪里有问题?需要到那个部门处理?
老师,我们一个员工,个人所得税汇算,汇算工资薪金的时候,应该是退税,但是专管员说可能还有其他收入综合所得系统显示是补税,但是很明确他没有其他收入的,不知道怎么会出现这个情况
税务局指出2021汇算清缴所得税的职工新酬薪金数和2021年的个税申报表不一致,让说原因还要给调税,我发现我把汇算清缴职工薪酬数给写多了,但是利润数不变,不需要调税,这种情况我该怎么办,可以申请修改汇算清缴报表吗,还是就这样让税务局给调税呢?
税务局指出2021汇算清缴所得税的职工新酬薪金数和2021年的个税申报表不一致,让说原因还要给调税,我发现我把汇算清缴职工薪酬数给写多了,但是利润数不变,不需要调税,这种情况我该怎么办,可以申请修改汇算清缴报表吗,还是就这样让税务局给调税呢?
老师:个人所得税汇算清缴中,我有工资薪金收入129940.我有7笔劳务费5416,每次都是在800元以下,当月没有缴税,汇算清缴中,我要补缴个税。劳务费费用扣除1320.这费用扣除我不知是怎么算出来的?我补缴的个税中,有劳务费的补缴部分吗?
没有少抵扣诶 小型威力企业 有优惠
要补我们33.2
那你们单位你看一下是不是你调增的项目应不应该调增,调增了具体的什么业务的, 如果你没有发票的话,还有这个工资不能乱填写 这个职工薪酬明细表和你的自然人电子税务局它会比对的
那么能不能从业务招待费调
或者职工福利 或者广告费
因为我们是小型威力企业 有优惠 往年也是亏损 允许抵扣的多 费用也多 调增的我看了没有不应该的
招待费的不可以的,招待费你填写了账载金额,它税收金额自动出来 福利费也是的,你填写了账载金额,税收金额自动出来, 广告宣传费也是一样的。
那截图你的第四季度所得税申报表和汇算清缴主表