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老师,去年工资和社保均少计提一个月,未入费用和应付职工薪酬贷方,汇算清缴时怎么填写?都已实际发放

2023-05-01 18:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-01 18:46

您好,汇算清缴调减就可以了

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您好,汇算清缴调减就可以了
2023-05-01
您好,汇算清缴调减就可以了
2023-05-01
你好,同学账载金额的话,您就填应付职工薪酬的贷方发生额合计数,实际发生额和税收金额的话,您就填,您也做账了,也申报个税了,也实际发放的那一部分。
2022-05-16
可以的,可以这么做的。
2022-03-25
您好,对的,就是贷方就可以了
2023-05-29
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