你好 账载和实际发生 都填10000

2021年汇算清缴时发现会计漏做了一个月的工资,账上和实际发放了11万,实际发生和申报应该是12万,那工资薪金的账载金额,实际发生额,税收金额可以填12万,然后在2022年的账上补计提和发放吗?借未分配利润,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款
老师,汇算清缴5050表格中,工资薪金支出是实际发放的金额吗?比如21年,我计提的工资总额借:管理费用10000贷:应付职工薪酬10000,实际发放时借:应付职工薪酬10000贷:应交税费_个人所得税1000银行存款9000,这样的话,我的表格里面账载和实际发生额怎么填?
老师,汇算清缴5050表格中,工资薪金支出是实际发放的金额吗?比如21年,我计提的工资总额借:管理费用10000贷:应付职工薪酬10000,实际发放时借:应付职工薪酬10000贷:应交税费_个人所得税1000银行存款9000,这样的话,我的表格里面账载和实际发生额怎么填?
老师,汇算清缴5050表格中,工资薪金支出是实际发放的金额吗?比如21年,我计提的工资总额借:管理费用10000贷:应付职工薪酬10000,实际发放时借:应付职工薪酬10000贷:应交税费_个人所得税1000,其他应付款_社会保险(个人部分)1000银行存款8000,这样的话,我的表格里面账载和实际发生额怎么填?
例,计提工资:借管理费用-工资10万,贷应付职工薪酬-工资10万发放工资:借应付职工薪酬10万,贷银行存款8万,个税0.5万,五险一金1.5万老师您好,按上面工资的数据,汇算清缴的时候,职工薪酬支出表中,工资薪金支出,账载金额,实际发生额,税收金额,分别填多少呢?
老师,什么情况下一般那树人建筑工程公司可以按简易征收,开3%? 需要满足哪些条件?需要走哪些税务局流程?然后开票时可以选择3%,会带出来吗?刚接触这块
老师,如果我3月收到所属期2月的发票,是普票,然后要求换开成专票,那我这个票在2月怎么入账?直接按专票的价税分离入账吗?
物料没有开具发票,产品入库后,进入给主营业务成本,这批货再全部卖出,主营业务成本对应物流没有发票的部分进行主营业务成本调增是吗
新会计怎么快速知道销售收入?通过电子税务局开的发票吗?
老师,22年卖车,26年补了增值税附加税所得税,凭证怎么做,缕不清了
报税通过电子税务局的发票就可以直接报税吗?比如1月账没有做完,会计走了,没有人报税,但是又到了交税节点,新会计怎么办?
员工支付的物料运费,运费加到了相应物料成本,则运费应报销给员工,原料入库的时候,借原材料贷:银行存款 其他应付款-员工还是(应付账款-员工)
老师,如果公司现在注册资本增资,到时交交齐的话,可以申请减资吗
老师,一年工资超过六万就要补税吗,还是超过12万就要补税
老师工业企业里 仓库发货了 我做账吗?还是等到开发票在做账
代扣代缴的个人所得税其实是员工付的,也要加进去吗?
是的 也要加进去的
好的,谢谢老师
不客气的 申报顺利
不好意思,老师,再问一下,发放时候借:应付职工薪酬10000贷:应交税费个人所得税1000,其他应付款-社会保险(个人部分)1000,银行存款8000,这样的话账载和实际怎么填?
各类基本社会保障性交费填公司缴纳的部分吗?
都加进去的 看应付职工薪酬即可