同学,你好 之前的数据,录入期初

老师 请问应付账款贷方有余额借方也有余额应该如何冲平,我看之前做的是借:应付账款,贷:银行存款,或者是反过来,我们是做工程的,涉及的工程项目二十多个,应该如何做
老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款,但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账,是用其他应付款的贷方做平吗?
老师好!我们是服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
老师您好,我这边是个体工商户,之前一直都是核定征收的,之前开了一张100万的发票,现在收到税局通知,要变成查账征收,请问我这笔100万的收入需要按查账征收的方式补交所得税吗
啊,我们是十场,然后呢,付人工那个就是呃张三儿呃10000块钱是人工费,然后是走主营业务成本,然后呢,这张三呢,又垫付了2000块钱的那个运费,所以说我只给他啊8000块钱,这个业务如何做分录?
请问老师:股东(在本公司已近退休了)现在要从新返聘给开工资一般开多少?还用填个税那里表吗?或者还办啥手续呢谢谢!
请问老师,单位给独生子女员工,报销的独生子女的医药费用,需要缴纳个税么
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师 之前没有做账 没有期初
同学,你好 如果什么数据也没有,期初为0,之后正常做账
但是就会把应收应付往来做乱
同学,你好 为什么会作乱??之前你没有数据,就以0开始,如果有数据,就录入期初
老师,主要是列如:收到的银行存款,是之前开票的,但是没做账就没确认收入没应收账款,那现在如果收到应收账款就变为负数~就多收啦。。应付账款也是一样的
同学,你好 收到的银行存款,确认收入,那应收就是一借一贷,是平的
所以我不知道如何来建账 包括银行存款建账前的余额也不知如何处理
同学你好 你先确认各个科目的期初是多少
老师,老师,那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 应该是不能确认收入,或者是确认存货增加,不然收入和利润表就对不上了是吧
同学,你好 那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 这个直接录入期初 之前的收入不再确认收入
老师,录入期初的话是不是讲究(有借必有待接待必相等?)如果单单只录 (应收 应付 和 银行存款 )的期初余额会不会录不成功呢?到时候不平呢
同学,你好 分录是要求有借必有待接待必相等 录入期初,只要试算平衡就行
老师,那到时候录不平是不是可以将差额计入(未分配利润或者是营业外收支出)等科目呢?
同学你好 嗯嗯,是的
好的 谢谢老师耐心回答
不客气,回答满意请5星好评,谢谢