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老师,我们这边是云南,目前个体户,查账征收需要建账, 请问老师:做账过程中银行收到之前的开票收入或者支付以前的成本应该如何平账呢,

2023-05-03 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-03 09:26

同学,你好 之前的数据,录入期初

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:27

老师 之前没有做账 没有期初

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:28

同学,你好 如果什么数据也没有,期初为0,之后正常做账

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:29

但是就会把应收应付往来做乱

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:30

同学,你好 为什么会作乱??之前你没有数据,就以0开始,如果有数据,就录入期初

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:34

老师,主要是列如:收到的银行存款,是之前开票的,但是没做账就没确认收入没应收账款,那现在如果收到应收账款就变为负数~就多收啦。。应付账款也是一样的

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:40

同学,你好 收到的银行存款,确认收入,那应收就是一借一贷,是平的

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:42

所以我不知道如何来建账 包括银行存款建账前的余额也不知如何处理

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:42

同学你好 你先确认各个科目的期初是多少

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:48

老师,老师,那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 应该是不能确认收入,或者是确认存货增加,不然收入和利润表就对不上了是吧

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:49

同学,你好 那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 这个直接录入期初 之前的收入不再确认收入

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:51

老师,录入期初的话是不是讲究(有借必有待接待必相等?)如果单单只录 (应收 应付 和 银行存款 )的期初余额会不会录不成功呢?到时候不平呢

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:52

同学,你好 分录是要求有借必有待接待必相等 录入期初,只要试算平衡就行

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:54

老师,那到时候录不平是不是可以将差额计入(未分配利润或者是营业外收支出)等科目呢?

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:56

同学你好 嗯嗯,是的

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快账用户1594 追问 2023-05-03 09:57

好的 谢谢老师耐心回答

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齐红老师 解答 2023-05-03 09:57

不客气,回答满意请5星好评,谢谢

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同学,你好 之前的数据,录入期初
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