同学,你好 之前的数据,录入期初

老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
请问,在税务平台缴纳的车辆购置税怎么入账?
2023年开票200多万,进项只有几十万,成本暂估了150多万,季度预缴报表上直接入的主营业务成本,请问会不会被金税四期查到?另外汇算清缴也没有纳税调增,如果被金税四期预警了,是不是只能补税?
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
老师 之前没有做账 没有期初
同学,你好 如果什么数据也没有,期初为0,之后正常做账
但是就会把应收应付往来做乱
同学,你好 为什么会作乱??之前你没有数据,就以0开始,如果有数据,就录入期初
老师,主要是列如:收到的银行存款,是之前开票的,但是没做账就没确认收入没应收账款,那现在如果收到应收账款就变为负数~就多收啦。。应付账款也是一样的
同学,你好 收到的银行存款,确认收入,那应收就是一借一贷,是平的
所以我不知道如何来建账 包括银行存款建账前的余额也不知如何处理
同学你好 你先确认各个科目的期初是多少
老师,老师,那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 应该是不能确认收入,或者是确认存货增加,不然收入和利润表就对不上了是吧
同学,你好 那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 这个直接录入期初 之前的收入不再确认收入
老师,录入期初的话是不是讲究(有借必有待接待必相等?)如果单单只录 (应收 应付 和 银行存款 )的期初余额会不会录不成功呢?到时候不平呢
同学,你好 分录是要求有借必有待接待必相等 录入期初,只要试算平衡就行
老师,那到时候录不平是不是可以将差额计入(未分配利润或者是营业外收支出)等科目呢?
同学你好 嗯嗯,是的
好的 谢谢老师耐心回答
不客气,回答满意请5星好评,谢谢