同学,你好 之前的数据,录入期初
老师 请问应付账款贷方有余额借方也有余额应该如何冲平,我看之前做的是借:应付账款,贷:银行存款,或者是反过来,我们是做工程的,涉及的工程项目二十多个,应该如何做
老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款,但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账,是用其他应付款的贷方做平吗?
老师好!我们是服装加工企业,之前曾预付了外发加工费,我记账时是:借:预付账款。贷:银行存款。本月收入过高而成本太低,因此我想把预付款转入成本中去,但是外发厂的发票还没开过来,如果我本月计提制造费用,是不是应该冲销以前的预付账款?借:制造费用 贷:预付账款。请问老师,等到发票到了以后该如何入账?
老师您好。我们几个月前购买了一个商品,价格是350元。跟对方要发票,他们不给,说这个商品他们开不出发票。那我们该如何做账呢。几个月前收到商品的时候我是这样做账的:借:预付账款_某某公司 贷:银行存款 请问现在该如何做账呢?确定收不来发票了。
老师您好,我这边是个体工商户,之前一直都是核定征收的,之前开了一张100万的发票,现在收到税局通知,要变成查账征收,请问我这笔100万的收入需要按查账征收的方式补交所得税吗
老板自己的车,拿给公司用,产生的修理费可以报账吗
下午好老师请问下,小微企业的判定标准是什么?
老师,我们多交的增值,不办理退税,但是增值税由余额借方,那么我们会计分录怎么平呢?
老师你好,公司是没有底薪,按提成发工资。如果7月份没有业绩,没有发工资,那个税还用申报吗
无票支出保险费 员工垫款了 从公户给她转 250 元 用别的发票冲可以吗 发票是其他单位的发票 还不是我们的发票
个人把自己名下的加油站承包给别人使用,应该上哪些税
老师:我想问问,公司收到保险发票时,我借主营业务成本 贷银行存款 过了三个月,发票开错了,对方并未冲红,退回银行款,我怎么入账?我再过2个月收到红字发票,又该怎么入账呢!(发票是普票,开错了,不需要做红字处理吗?)发票金额与银行实际支付的金额会有800元差异,这笔差异又如何入账呢?
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
老师 之前没有做账 没有期初
同学,你好 如果什么数据也没有,期初为0,之后正常做账
但是就会把应收应付往来做乱
同学,你好 为什么会作乱??之前你没有数据,就以0开始,如果有数据,就录入期初
老师,主要是列如:收到的银行存款,是之前开票的,但是没做账就没确认收入没应收账款,那现在如果收到应收账款就变为负数~就多收啦。。应付账款也是一样的
同学,你好 收到的银行存款,确认收入,那应收就是一借一贷,是平的
所以我不知道如何来建账 包括银行存款建账前的余额也不知如何处理
同学你好 你先确认各个科目的期初是多少
老师,老师,那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 应该是不能确认收入,或者是确认存货增加,不然收入和利润表就对不上了是吧
同学,你好 那如果确认了建账之前的应收和应付对应的金额,应该转入哪里呢? 这个直接录入期初 之前的收入不再确认收入
老师,录入期初的话是不是讲究(有借必有待接待必相等?)如果单单只录 (应收 应付 和 银行存款 )的期初余额会不会录不成功呢?到时候不平呢
同学,你好 分录是要求有借必有待接待必相等 录入期初,只要试算平衡就行
老师,那到时候录不平是不是可以将差额计入(未分配利润或者是营业外收支出)等科目呢?
同学你好 嗯嗯,是的
好的 谢谢老师耐心回答
不客气,回答满意请5星好评,谢谢