你好,放到借方负数里面的 财务费用应该是借方负数
10000开票时是6.2,中间是6.1,收到时6.0 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 60 贷财务费用-汇兑损益 10 贷 应收账款 600 10000开票时是6.2,中间是6.3,收到时6.6 借:应收账款 620 贷:主营业务收入 620 借 财务费用-汇兑损益负数 10 贷 应收账款 10 借 银行存款 66 贷财务费用-汇兑损益 30 贷 应收账款 630对
银行美元户存在差异 调整分录为借:财务费用-汇兑损益 贷:银行存款 那在填写财务费用底稿的时候是汇兑损失 还是汇兑收益呢?
应收账款收到外汇后,汇兑损益是一个负数,应该写在借方还是贷方。这样写是否正确借:银行存款财务费用贷:应收账款汇兑损益
应收账款收到外汇后,汇兑损益是一个负数,应该写在借方还是贷方。这样写是否正确。汇兑损益是否要用红字写。借:银行存款财务费用贷:应收账款汇兑损益
进出口企业,收到结售汇水单结汇时金额大于应收账款金额,借:银行存款(人民币户) 214 汇率差额 财务费用—汇兑损益—汇兑收益 —7 贷:银行存款(外币户) 207 请问以账务处理正确吗?遇到汇兑收益时在借方负号表示,损失时在借方用正号表示,这里财务费用借方正数负数怎么理解?请老师讲解一下
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?