你好!一般是不开的,真实业务是可以的
老师,我单位开了5个个体工商户,给自己单位一般纳税人开专票,这个票是去税务局代开的,开的是运费发票,实际发生业务了,个人给单位拉的煤,但是个人不给我单位开发票,我单位成立个体户给自己一般纳税人开发票,这算虚开么?
老师,我公司是检测行业的,客户拿供应商的产品给我们做检测,费用和开票单位要求开给他们的供应商,这样可以吗?委托检测单位却是客户自己的公司名称。
你好!老师关于开票事宜请教,假如我是一个体检机构,A客户到我体检中心体检1000元,带上家属体检500元,要求开单位发票回单位报销1500元这样可以的吗?款是A客户给。
你好,我这里是体检中心,自己单位的员工在本单位做体检,可以自己单位给自己单位开体检费的发票吗?
老师你好,我单位是体检中心,请问发票可以开诊疗费吗?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
是真实业务的,单位的合同工来本单位做入职体检
你好,开发票你没有确认收入的还要确认福利费
这个人是临时来兼职的,不是单位的合同工
我觉得,这样的情况,他又不能报销,开他个人的发票就行了
甚至可以确认无票收入
如果是自己单位的员工,要报销的,那就视同销售,不用开发票是吗
你好!是的,可以这样处理
好的谢谢
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢