你好。写在一起交的一个分录就行。,借应付职工薪酬,单位部分,其他应收款个人部分,贷银行存款。

请问老师,我们公司社保是当月缴纳上月的,公积金是当月缴纳当月的,请问怎么计提?
请问老师,我是新手会计,由于我们这边市里的社保缴费基数调整还没有出来,我本月做账是不是无法计提了?我们是当月缴纳上月的社保,当月缴纳当月的公积金。
请问老师,我们当月缴纳当月的公积金,在做6月份账里,我计提的是几月的公积金?社保是当月缴纳上月的,那么计提的是几月的社保?
我们城当地社保是当月缴当月的,由于上月才新增人员,次月缴纳上月和本月的社保,请问分录如何做?
当月缴纳的社保医保是计入当月的费用还是和工资一样发放的上月工资,按上月计提的数,当月新增社保人员上月计提时没有计提,当月缴纳时这部分多的应该怎么做账
老师,产成品入库到家,其中有一个是卖的原材料,应该是很多原材料直接出库,但是我们重新入的一个新名称然后又出库,这样新入的这个名称核算成本吗
季度申报企业所得税,一般在什么时候计提所得税费用?
老师,注销时要不要看之前年度所得税汇算清缴数据的 23年所得税汇算清缴数据在国税局系统可以改嘛
老师,我们的账很简单,就库存、应收、应付,付的现金,那算利润可以库存+应收-应付-现金,那这样算出来的是利润吗
公司税务上已注销,银行账户还没有注销,比如还有需要支付的费用报销,还怎么办才好
老师 公司是一般纳税人 老板和员工个人餐费给公司开了发票 没有对公账户付款 该怎么走账 可以抵扣税额
老师你好,可以告知一下生产生活服务的税收分类编码是多少吗?
老师好,咨询一下现在全国不是都普及社保基数要和工资保持一致,但是我们老板又不想按实际工资申报社保,有没有什么合规的办法
郭老师,去年账做错了,本来要记费用科目,记成其他应付科目,我可以这个月把凭证冲了,按正确的记账吗,金额有8万
老师,公司未分配利润有15万,实缴100万,出让方之间时是夫妻关系,老公把百分之85的股份转给老婆,这样出让价格可以以85万转,然后需要交个人所得税吗?
计提费用分两个月计提么
你好,上个月已经过去了,如果没计提的话,在本月计提就行了。