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老师:我们公司总经理出差,她发生了住宿费、代订机票费,餐费,我是不是可以做一张凭证?写报销单,如何写分录

2023-05-04 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-04 11:49

你好,是的,借管理费用,差旅费贷,银行存款等。

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快账用户8959 追问 2023-05-04 13:12

老师:我里面有一张发票是专票住宿的,我上面记帐对吗

老师:我里面有一张发票是专票住宿的,我上面记帐对吗
老师:我里面有一张发票是专票住宿的,我上面记帐对吗
老师:我里面有一张发票是专票住宿的,我上面记帐对吗
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齐红老师 解答 2023-05-04 13:13

住宿的专票可以抵扣。

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齐红老师 解答 2023-05-04 13:13

您计入进项税额处理是对的。

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快账用户8959 追问 2023-05-04 13:14

我分录其他写的对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-04 13:19

就是出差的这笔业务全记到管理费用,差旅费就对金额,你核对一下,然后没有付款贷方用其他应付款也对。

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快账用户8959 追问 2023-05-04 14:16

我金额对的,我科目写对了,是吗

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齐红老师 解答 2023-05-04 14:22

是的,你的科目是正确的。

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你好,是的,借管理费用,差旅费贷,银行存款等。
2023-05-04
您好,这个看企业情况,不用费用报销单也没错,用费用报销单看着就是好看点。
2020-11-30
你好,他的品名是开的什么?
2025-02-21
你好,你是内账,做记账凭证可以看同一类的费用做一张记账凭证。不同类的分开填。资产类增中记借方,费用类增加记贷方。
2020-11-09
1.需要需要完整一套资料入账才可以,这个几十万最好是不同公司开,要是费用话,成本可以找一个公司,需要符合你们实际点比较好,2这个最好是分月做,这个分开做比较好,不要汇总做,,付款单,费用报销单填写入账? 这个需要,但是你汇总不要金额太大了,做的真实点 3可以,
2020-09-11
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