您好,可以用以前年度损益调整处理
你好!我想问一下,以前年度的应收账款无法收回了,现在审计清产核资时,报告里让我们把应收账款调整计入未分配利润里,怎么做分录?谢谢!
老师,我想请问您一下,审计报告出来的时候,审计把调整分录都给我们写好了,我这边调整好以后,怎么样在账上的余额表里面检查所调整的分录是不是正确,需要在余额表里和那个数据做对比呢。我手上有审计报告的。
老师好,年底审计时,事务所调整了一些账,比如有些费用原先计入研发费用,审计认为应计入到销售费用;发现了一笔费用重复入账,金额一万多,需要冲减。对应收账款进行重分类,比如收款未开发票的,重分类到预收账款。 最终公司会计按照审计提出的调整内容在12月份做了差错更正的分录,审计报告的财务报表跟账上的一致。 这种属于【出具无保留意见审计报告】吗?
审计出来需要计提坏账准备,那应该如何调账?可以不动22年的账,计提在23年吗?汇算还是照着审计前的数据报可以吗?
你好,我想咨询一下,22年的审计报告和账面上有差异(审计报告计提了应收账款的坏账准备),那在需要23年调账吗?
请问老师,这里应该选什么??
老师,如果应收账款长期挂账会带来什么风险
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找郭老师回答 我是施工方建筑 与与甲方签订合同是2000万,预算成本是1600万,本次开票500万,工程产值一到600万,我只要按照甲方要求开票500万。按照500要确认对应的成本,你看现实是否可以
请问新接的一家公司,没有期初开票数据,之前就是要什么直接开什么,现在要怎么规范?
最后一个不定项哪位老师帮我做一下,谢谢啦
必须调账吗?
您好,您可以选择不调整
一般是怎么处理的?
大多数都是调账的
那22年汇算清缴是按审计报告还是按账面数据
按审计报告数据汇算清缴