法定代表人、财务负责人或开票员通过电子税务局进入【我要办税】——【开票业务】模块。 功能菜单选择【蓝字发票开具】。 点击【立即开票】,选择发票票种,“差额征税”下拉选择“差额征税——差额开票”,点击【确定】。 录入购买方信息,录入或选择开票项目名称,如“*人力资源服务*劳务派遣服务”,系统弹出差额信息录入界面。

劳务派遣单位,与客户签钉的劳务派遣合同,开票时可以一部分单位来开差额发票,一部分开全额发票吗
您好老师,我想问一下小规模的劳务派遣公司可以开专票吗?为什么劳务派遣公司开具的发票有的是3%的税率,有的是6%的税率?劳务派遣差额征税是怎么回事?
请问一下现在开全电发票的劳务派遣差额征税开票的步骤可以发一下我吗?
老师请问一下,什么情况下可以开差额发票 。如果劳务派遣公司。没有办下来劳务派遣证。可以开吗
你好,我是一般纳税人,想开具劳务派遣全电发票,差额征税,我应该选择差额开票还是全额开票?
如果我这软件上,只有三个月利润报表,年底了,我怎么把本年利润结转到利润分配上
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师上面这些步骤我都知道,就是到立即开票后要做在那输差额金额吗?这个全电的开票界面和以前税控系统里的差额开票不一样了,所以不知道如何开
截图具体的哪里不会?
出的金额右上角写了,然后他不是有一个扣除凭证,你选择其他就可以的,你这个大部分都是工资不是啊,没有发票。
总开票金额是10万,差额是9万,应该如何开吗
他是含税的吗?如果是的话还是销售额100,000差额90,000。
是含税,那*号数电票号码填,什么,凭证合计金额填什么?本次扣款金额填什么
这个扣除,你有发票吗?如果没有的话选择其他 合计金额 价税合计填写9000。
老师你能帮我填完整这张开票内容吗?差额是工资没有发票
凭证类型选择其他 号码没有的 凭证合计金额,本次扣除金额都是9000。
还有哪一个不会填写截图?