同学您好,多付可将账上差额转入营业外 支出,少付记营业外收入
老师 您好 新接受的帐 月末记提完增值税发现账上税金跟实际应交不对:未交增值税和简易计税有余额 未交增值税有2分钱余额,简易计税有一分钱余额,查了帐是2019年1月月末记提比2月实际缴纳增值税少了2分钱 ,这跨年的怎么调整这两分钱呀 分录?
老师你好,我们的社保缴费基数调整了。我之前不知道,还是按照以前的基数进行社保和工资核算发放的。然后今天发现,我按照之前基数计算的应扣社保金额为5000(比如),实际扣款金额5500,现在我要怎么进行账务处理啊
老师,实际工作中,我们的社保缴费基数是跟实际工资有区别的,按照填报要求基数乘以相应的比例等于实际缴费的社保,可是21年度江苏省基数调整,比例也调整,我这该如何填写呢? 是把21年1月至12月每个月的社保缴费基数相加累计数,对吗? 本期实际缴费金额那我就去社保缴费明细,1-12月实际缴款多少就填多少? 实缴不等于基数×比例,这有没有关系?
您好,老师,请教一下我提交汇算清缴表时有提示我A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表第5行2列职工教育经费的实际发生额为0,第1行5列工资薪金税收金额为1008352.67元,比例不足8%,请确认职工教育经费支出是否完整填报。老师我不太明白这个提示,
老师您好,我刚刚做4月的账时,发现3月计提所得税费的金额错了,当时是做了借:所得税费用3769.44,贷:应交税费-应交所得税3769.44,但我刚刚看回银行对账单才发票金额其实3796.44,就是等于少提了27元。上月并已经结转到本年利润了,现在怎么办呢?应该怎样调整过来?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有
24年企业所得税季报申报有误,24年汇算清缴是正确的,还需要返回去修改24年季报吗?
老师电子税务局9月份有汇算清缴年报吗?
老师,A公司把车卖给了b公司,开具了增值税专票,B公司也付款给了A公司,但是没有在车管所过户,现在b公司要求a公司直接将车辆在车管所过户给c公司,然后b公司再给c公司开具增值税专票,请问这样的流程可以吗?
请问,会计工作交接要交接哪些?
借:应付职工薪酬-工会经费 贷:营业外支出 是这样吗老师
同学您好,学员您好,是的,对的