你好,汇算清缴申报的财务报表,跟第四季度的报表是一致的。 成本和费用需要调减,是什么原因导致的?是调增了应纳税所得额 吗
本年12月调账使得以前年度损益调整有利润,则第四季度企业所得税月季度申报表填报时,需要填报以前年度损益的调整金额不?
老师,才发现12月计提的奖金还在研发支出科目,月末忘记结转了,1月用未分配利润科目调整后,申报年报财务报表时要手动调整期初数吗?调整了就跟第四季度财报表不一致了,调整后后面申报财务报表跟1月账上财务报表也会一致吧
老师,才发现12月计提的奖金还在研发支出科目,月末忘记结转了,1月用未分配利润科目调整后,申报年报财务报表时要按照调整后的数据申报吗?要手动调整资产负债表期初数吗?调整了就跟第四季度财报表不一致了,调整后后面申报财务报表跟1月账上财务报表也会一致吧
老师,汇算清缴申报的财务报表跟1月申报第四季度的报表要一致吗?我们有通过以前年度损益调整调整的成本和费用需要调减的,调整了利润表,跟第四季度不一致了,按调整后的利润表填报吗?
汇算清缴时的报表跟第四季度申报所得税的报表不一致时,需要更正申报吗?还是说不用更正用之前的报表,只是把通过以前年度损益调整的费用通过汇算清缴的期间费用表直接调增调减呢?
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
12月的工资计提的少了,然后就通过以前年度损益调整调整了成本和费用
你好,12月的工资计提的少了,就需要补计提,然后按补计提之后的工资金额 填写
那报表不用调整吗?
你好,你是指2022年的资产负债表,利润表?
2022年的利润表,资产负债表没有变动
你好,12月的工资计提的少了,就需要补计提 补计提之后,2022年的利润表和资产负债表,就会有相应变动才是的
补提的工资做的是借以前年度损益调整,贷应付职工薪酬,应付职工薪酬在1月已经发放了,不影响资产负债表
你好,因为补计提是针对全年的工资,所以是影响去年报表数据的
我汇算清缴时要申报调整后的报表是吗?
你好,是的,是这样的
资产负债表我没做调整,我需要把资产负债表中的应付职工薪酬调增,把未分配利润调减?
你好,因为补计提是针对全年的工资,所以是影响去年报表数据的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
不知道怎么调
你好,因为补计提是针对全年的工资,所以是影响去年报表数据的 调整增加 应付职工薪酬的金额,调整减少 未分配利润的金额
还有一次暂估的光伏发电公司的电费,一直到现在没给发票,这一块也得调减成本,调整报表,如果不调的话会被稽查吗?
你好,电费一直到现在没给发票 如果不调的话,是很有可能会被稽查的