咨询
Q

请问老师,我之前有一台设备价值有1.2万,当时已经记入研发费用,现在这台设备已经卖了,会计分录如何做呢?

2023-05-05 11:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-05 12:02

你好 原来没有固定资产是不是  这样  借银行,贷其他业务收入,应交税费 

头像
快账用户4007 追问 2023-05-05 12:33

原来没有入固定固定资产,直接进的研发费用,现在这台设备又销售出去了,会计分录如何做?

头像
齐红老师 解答 2023-05-05 12:33

你好   借银行,贷其他业务收入,应交税费  

头像
快账用户4007 追问 2023-05-05 12:34

销售固定资产是记入其他业务收入?还是营业外收入呀?

头像
齐红老师 解答 2023-05-05 12:39

你好,因为咱们原来没有记录固定资产,所以现在不是按销售固定资产处理的。你可以理解为销售废品这样理解。

头像
快账用户4007 追问 2023-05-05 12:45

如果原来记入固定资产呢

头像
齐红老师 解答 2023-05-05 12:47

 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 原来没有固定资产是不是  这样  借银行,贷其他业务收入,应交税费 
2023-05-05
你好,会计上可以开即计提折旧,因为发票还没到,到汇算清缴时如果还没有收到发票就不能税前扣除,如果到时发票来了就可以一次性税前扣除。
2022-10-24
1借在建工程302 应交税费应交增值税进项税39 贷银行存款341
2023-11-21
税务处理 由于已经认证了进项发票,需要开具红字发票信息表给厂家,厂家凭红字发票信息表开具红字增值税专用发票。 你们根据厂家开具的红字发票冲减进项税额和固定资产账面价值。 账务处理 冲减固定资产和进项税额: 借:固定资产 - 100000(红字) 贷:应付账款(或其他相关科目) - 100000(红字) 应交税费 - 应交增值税(进项税额转出) - 13000(假设 13% 税率,红字) 记录退回设备折价收入: 借:应付账款(或其他相关科目)50000 贷:固定资产清理 50000 结转固定资产清理科目: 借:固定资产清理 50000 贷:营业外收入(如果有差价收益)或营业外支出(如果有差价损失)50000
2024-11-16
你好,折旧也红冲了是吧 是的话不要算进去的
2024-05-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×