你好返利的开发票吗?

某食品加工厂为增值税一般纳税人,2019年8月份发生业务如下:(1)8月8日签订合同,将一批罐头以预收款方式销售给乙公司,食品厂于8月9日开具了增值税专用发票,注明不含税价款25000元;食品厂于8月12日发出货物,乙公司于8月20日支付货款。(2)将6月份从农民手中购买的小麦加工成面粉销售,取得不含税销售额30000元。(3)本月取得罐头包装物押金1000元,约定包装物归还期限为1个月;将逾期未归还的饼干包装物押金3390元扣留。(4)从农民手中收购苹果用干直接对外销售,收购发票上注明买价为20000元;该批苹果由运输企业(一般纳税人)负责运输到厂,取得增值税专用发票注明的不含税运费为800元。该批苹果80%验收入库,20%作为福利直接发给员工。(5)从小规模纳税人企业购进设备修理用配件一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付的价税合计款项为2060元。(6)将本厂一批材料送到另一家食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成膨化食品,支付的加工费价税合计678元,取得增值税普通发票。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.上述事项(1)中,食品加工厂
某食品加工厂为增值税一般纳税人,2019年8月份发生业务如下:(1)8月8日签订合同,将一批罐头以预收款方式销售给乙公司,食品厂于8月9日开具了增值税专用发票,注明不含税价款25000元;食品厂于8月12日发出货物,乙公司于8月20日支付货款。(2)将6月份从农民手中购买的小麦加工成面粉销售,取得不含税销售额30000元。(3)本月取得罐头包装物押金1000元,约定包装物归还期限为1个月;将逾期未归还的饼干包装物押金3390元扣留。(4)从农民手中收购苹果用干直接对外销售,收购发票上注明买价为20000元;该批苹果由运输企业(一般纳税人)负责运输到厂,取得增值税专用发票注明的不含税运费为800元。该批苹果80%验收入库,20%作为福利直接发给员工。(5)从小规模纳税人企业购进设备修理用配件一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,支付的价税合计款项为2060元。(6)将本厂一批材料送到另一家食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成膨化食品,支付的加工费价税合计678元,取得增值税普通发票。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.上述事项(1)中,食品加工厂
某食品加工厂为增值税一般纳税人,2019年8月份发生业务如下:(1)8月8日签订合同,将一批罐头以预收款方式销售给乙公司,食品厂于8月9日开具了增值税专用发票,注明不含税价款25000元;食品厂于8月12日发出货物,乙公司于8月20日支付货款(2)将6月份从农民手中购买的小麦加工成面粉销售。取得不含税销售额30000元。(3)本月取得罐头包装物押金1000元,约定包装物归还期限为1个月:将逾期未归还的饼干包装物押金3390元扣留。(4)从农民手中收购苹果用于直接对外销售,收购发票上注明买价为20000元;该批苹果由运输企业(一般纳税人)负责运输到厂,取得增值税专用发票注明的不含税运费为800元。该批苹果80%验收入库,20%作为福利直接发给员工。(5)从小规模纳税人企业购进设备修理用配件一批取得税务机关代开的增值税专用发票,支付的价税合计款项为2060元。(6)将本厂一批材料送到另一家食品加工厂(增值税一般纳税人)加工成膨化食品,支付的加工费价税合计678元,取得增值税普通发票。要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。1.上述事项(1)中,食品加工厂的
老师,我们是4S店,每个月会有厂家配件任务,上个月预计完不成了,为了拿到支持,帮其他零售店购进了轮胎(为了完成厂家任务),其他零售店给我们这批轮胎的80%,剩下的20我们承担,但我们因此也完成了任务,得到了支持。从收到80%货款到付厂家备件款到收到厂家返利怎么入账合适呀
老师请教一下,这个难倒我了。 我们公司是付预付款给厂家进货的。货也不用发给我们,直接就帮我们一件件代发了。一年下来只要我们进货金额完成目标就有30万的返利可以拿 。但这返利也没有转给我们。而是直接就放到我们付给他们的预付款账他们那个发货平台的虚拟户里了。相当于返利只能给我们用来进货。 ChunYan.C: 那相当于我付了100万,加上对方给的30万返种,我的预付款里就是130万可用。 在每次开票时,这30万会分批票折在发票里。请问这个返利我司怎么入账才能体现出来? 1.收到发货平台的账号上多出可用的30万返利时我怎么入账? 2.收到厂家票折的发票时我又怎么入账?
老师好,我们是房地产企业,有一个分公司,我发现分公司企业所得税申报不了,想问下企业所得税是否需要合并申报?如果合并申报,是不是把利润表的数据都合并起来再填写?
按年算,交6500增值税,按2.54%推算,是开多少销售发票。
车船税是直接做固定资产吗
老师,请问我们电子税务局上每个季度需要报送财务报表,这个可以修改成年报吗,一年报一次
你好,最近抖音总推新增值税法,这法正式颁布了吗?怎么能查到这个文件?谢谢
我们是建筑施工单位总包,劳务分包给劳务公司了,总包代发农民工工资。分录怎么做呢?
财务报表中管理费用包含了研发费,但所得税申报表中,这两项要分别填列吗 ?还是只填个管理费用的总数就行
老师我们财务软件不能自动出财务报表,我们是小规模纳税人,我先在电子税务局填报的利润表,现在填资产负债表时,根据2025.10-12月的科目余额表已经填了利润表,现在填资产负债表时,那25.1-12月的科目余额表中本年利润的期末余额和利润分配的期末余额这两个科目没用不用看吧?
发现税务系统利润表和账上利润表利润总额一致,净利润一致,就是销售费用和管理费用不一样,需要改吗
老师上午好好!问一下我25年12月份工资发完了工资表也做完入账了,那么我26年把落下的12月份一个人工作放到26年一月份工资表里一起做可以吗?然后一月份给她补发12月份工资
给对方开得,老师
借银行存款,贷主营业务收入或者其他业务收入应交税费。
这是收到对方给我们打80%款的时候的分录?
收百分之八十款以及我们给厂家打款100的时候分别什么分录
对的,是的,借库存商品应交税费,应交增值税进项,贷银行放款。
这个是支付100的时候的。
收到80货款的时候呢
支付100的时候咋借方还银行存款了?
借银行存款, 贷主营业务收入 应交税费
不懂呀,老师
借库存商品应交税费,应交增值税进项,贷银行放款。 这个是支付100的时候的 哪里借方银行存款