发票管理里面有一个负数发票开具,根据上面的提示,然后输入蓝色发票号码代码,然后下一步就可以了。

跨月的普通发票怎么冲红?
跨月普通发票怎么红冲
老师您好,麻烦问一下,一般纳税人的普通发票跨月,怎么冲红?麻烦老师发一下流程
普通发票怎么跨月冲红
普票和专票跨月冲红的步骤和流程?
老师,请问一下销售苗木可以开专票吗?
老师,12月20日日购入了一个公司,12月有原公司开的发票,也有我购买后开的发票,原公司财务报表上银行存款,库存现金都有金额。但是这些我们都没要,我再报税和财务报表的时候应该怎么处理
老师,我们公司找中介卖了一辆车,我们没有给对方开发票,但是现在从电子税局看到开过的发票有给一个个人开的一万块钱的二手车销售发票,这是怎么回事啊?中介可以以我们公司名义开票吗?
公司基本账户给员工发工资的时候,能不能合计数直接发给一个人,然后这一个人再给每个人去发工资。因为基本账户给每个人去发工资的话,都要扣手续费。
老师请问个人所得税汇算清缴计算日期,是不是按当年个人所得税申报系统1—12月的工资,还是按个人所得税申报系统当年1月—次年1月计算?
老师,计提个税是计入应交税费应交个人所得税吗?怎么有的说计入其他应收款呀
老师我们销售装修租来的办公室 花了110000怎么做会计分录
老师,核定征收的个体户如果超过核定额,但是在季度30万以内需要交个税吗?
老师,我们是做工程的,由于工期比较长,现在手上还有一些材料发票未入账未认证是否可以跨年用。先放在哪个科目里。
补交以前年度附加税,是不是应该记借以前年度损益调整,贷 应交税金--附加税
我是四月底开的发票就按这个操作是吧
四月份我正常做账,那我五月份做账这个分录怎么做
对的,是的,是这么做的。
所属期五月销售汇总表里少这个金额怎么做
借应收账款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。
没有附件有没关系
你好,你打印出你的发票不就可以啊。