你好是免税的税率。
老师,4月1号开始小规模纳税人开票免征增值税,那我们开票的时候税率应该选择什么?是选0还是免税字样呢
老师您好小规模企业,我们是农业免征增值税,开具发票应该开含税还是不含税啊,选择税率种类是选0税率还是不征税,还是其他免税呢
我们公司是小规模承包的高校的食堂,开发票是应该选择免税呢,还是1%的税率呢
我们公司是小规模纳税人,承包公办职业中专食堂,我们开给学校的发票是免增值税的?开票的话票面上税率选择免税?
老师您好,请问农业公司小规模,自产自销的食用菌,开发票,票面上的税率该怎么选择,是1%还是免税呢?
老师您好,我们是一般纳税人,现在我们开给客户的发票是免税发票,供应商给我们开进来的票是专项票9个点,做账的时候做了进项税额转出,现在这个进项税额转出科目余额在贷方,这个要怎么处理
企业所得税季度预缴是提前交钱么?
员工报销酒店发票1000元,进项60元,公司只给报800元,那我需要进项税转出还是可以60元全额抵扣,如果能全额抵扣,是不是不管给员工报多少都不影响进项全额抵扣,除非发票红冲报不了
老师,您好,我们幼儿园报废了一部校车,然后公户收到报废款项。对方公司要求我们幼儿园开具发票。那能开吗?如果可以开,要怎么开?麻烦老师解答了
老师,税后净利润就是净利润吧?
个体户,利润高有什么影响吗?现在交个税还是按核定征收交个人所得税
老师,我把很多工作表的销售数据按月求和用什么方法快一些
解释下同一责任中的第三条
老师们能不能提供一个记忆技巧?很努力在记了,老师搞混,不然就是回头就忘了,刷完这科忘那科的,好痛苦税务师刷题第二轮了还觉得有些不尽人意。
老师,小规模纳税人,是不是季度不超过30万,不要缴纳增值税跟企业所得税?
为什么是免税的
财税【2016】36号“提供教育服务免征增值税的收入,是指对列入规定招生计划的在籍学生提供学历教育服务取得的收入,具体包括:经有关部门审核批准并按规定标准收取的学费、住宿费、课本费、作业本费、考试报名费收入,以及学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入。除此之外的收入,包括学校以各种名义收取的赞助费、择校费等,不属于免征增值税的范围。 学校食堂是指依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂。” 所以,在提供学历教育的高校经营食堂,依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理,向学生提供餐饮服务收取的伙食费收入,属于免征增值税的教育服务收入
没有免税这个选项
商品名称里面自己设置,享受优惠政策是出口及其他免税。
那我申报增值税的时候应该怎么报
在其他免税销售额里面填写,然后再去减免明细表最后一行选择免税性质,第一列和第三列填写销售额,最后一列填写销售额乘以3%