你好 你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益 ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

固定资产报废,都需要做哪些工作?
老师,固定资产报废怎么做账务处理呢?
固定资产报废,,需要怎么做呢?
固定资产提前报废分录怎么做,需要做收入税费申报吗?
固定资产做报废处理,需要什么资料吗
老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
就是没有卖出,没有取得清理收入呢?该怎么做呢?
那就没有后边。银行存款那个分录。
借:固定资产清理,贷:固定资产 借:累计折旧,贷:固定资产清理, 是这样吗?
如果您是报废损失了,就是借营业外支出贷固定资产清理。
那固定资产科目不用加进去吗?
是这样吗?
这样的分录吗?
第二个分录贷方还有固定资产呢。