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固定资产报废,,需要怎么做呢?

2023-05-06 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 15:42

你好   你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。

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快账用户8163 追问 2023-05-06 15:44

就是没有卖出,没有取得清理收入呢?该怎么做呢?

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齐红老师 解答 2023-05-06 15:46

那就没有后边。银行存款那个分录。

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快账用户8163 追问 2023-05-06 16:11

借:固定资产清理,贷:固定资产 借:累计折旧,贷:固定资产清理, 是这样吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 16:15

如果您是报废损失了,就是借营业外支出贷固定资产清理。

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快账用户8163 追问 2023-05-06 16:22

那固定资产科目不用加进去吗?

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快账用户8163 追问 2023-05-06 16:24

是这样吗?

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快账用户8163 追问 2023-05-06 16:25

这样的分录吗?

这样的分录吗?
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齐红老师 解答 2023-05-06 16:32

第二个分录贷方还有固定资产呢。

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你好   你好: 1、先将固定资产转为清理: 借:固定资产清理 , 累计折旧, 贷:固定资产。 2、取得清理收入: 借:银行存款, 贷:固定资产清理 , 应交税费——应交增值税。 3、发生清理支出: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 4、结转清理净损益: 借:资产处置损益  ,(报废损益 记营业外收支科目) 贷:固定资产清理(或相反分录)。
2023-05-06
需要交增值税的。 清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-04-21
需要使用部门申请,领导审批,还要有照片,或者质量报告
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你好,固定资产提前报废,有取得处置款项吗?  借:待处理财产损益,累计折旧,贷:固定资产 借:营业外支出,贷:待处理财产损益
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