你好; 那赔偿的金额 有开票给你们吗 ? 你们是 物流公司这边 还是 销售货物 这边

B为产品制造型企业,原材料按计划成本核算,所购买材料的增值税税率为13%,运输费可扣增值税税率为9%。2021年5月有关资料如下:月初,原材料总账账户余额为借方25000元,其中,甲材料明细账为借方20000元,计划单位成本为50元;乙材料明细账为借方5000元,计划单位成本为10元。材料成本差异总账为贷方余额200元。15日购入甲材料2000千克,实际单价为52元,运输费200元,货款、税款及运输费均以银行存款支付,材料已验收入库210日购入乙材料2000千克,实际单价为9.5元,运输费300元以现金支付,货款及税费由B公司签发并承兑了一张商业汇票,材料已验收入库315日购入甲材料1100千克,实际单价为53元,运输费80元,货款、税费及运输费均以银行存款支付,材料尚未运达企业;415日购买的甲材料到货,验收入库时发现短缺100千克,经查明其中有20千克为途中定额内损耗,80千克为运输单位责任所致,遂向其提出索赔,材料验收入库;⑤生产产品领用甲材料1000千克,乙材料2000千克,车间一般消耗甲材料200千克,管理部门消耗材料300kg编制以上会计分录
文字资料:B公司为产品制造型企业,原材料按计划成本核算,所购买材料的增值税税率为13%,运输费可抵扣增值税税率为9%。2021年5月有关资料如下:月初,原材料总账账户余额为借方25000元,其中,甲材料明细账为借方20000元,计划单位成本为50元;乙材料明细账为借方5000元,计划单位成本为10元。材料成本差异总账为贷方余额200元。(1)5日购入甲材料2000千克,实际单价为52元,运输费200元,货款、税款及运输费均以银行存款支付,材料已验收入库;(2)10日购入乙材料2000千克,实际单价为9.5元,运输费300元以现金支付,货款及税费由B公司签发并承兑了一张商业汇票,材料已验收入库;(3)15日购入甲材料1100千克,实际单价为53元,运输费80元,货款、税费及运输费均以银行存款支付,材料尚未运达企业;(4)30日,15日购买的甲材料到货,验收入库时发现短缺100千克,经查明其中有20千克为途中定额内损耗,80千克为运输单位责任所致,遂向其提出索赔,材料验收入库;(5)31日,生产产品领用甲材料1000千克,乙材料2000千克,车间一般消耗甲材料200千克,管理部门
1.文字资料:B公司为产品制造型企业,原材料按计划成本核算,所购买材料的增值税税率为13%,运输费可抵扣增值税税率为9%。2021年5月有关资料如下:月初,原材料总账账户余额为借方25000元,其中,甲材料明细账为借方20000元,计划单位成本为50元;乙材料明细账为借方5000元,计划单位成本为10元。材料成本差异总账为贷方余额200元。(1)5日购入甲材料2000千克,实际单价为52元,运输费200元,货款、税款及运输费均以银行存款支付,材料已验收入库;(2)10日购入乙材料2000千克,实际单价为9.5元,运输费300元以现金支付,货款及税费由B公司签发并承兑了一张商业汇票,材料已验收入库;(3)15日购入甲材料1100千克,实际单价为53元,运输费80元,货款、税费及运输费均以银行存款支付,材料尚未运达企业;(4)30日,15日购买的甲材料到货,验收入库时发现短缺100千克,经查明其中有20千克为途中定额内损耗,80千克为运输单位责任所致,遂向其提出索赔,材料验收入库;(5)31日,生产产品领用甲材料1000千克,乙材料2000千克,车间一般消耗甲
老师,如果第三方物流公司运输费用2000元,损害赔偿商品售价56元,实际开票金额1944元,怎么做账
老师好!请问我司委托物流公司储存已经运送货物,假如4月支付物流费1000元并已开票,但是在运送途中物品有损坏200元,准备在5月份扣除,其中5月实际需支付物流费1500元,那么这损坏的200元物流公司应该怎么赔付给我们最合理?在5月扣除的话可不可以实际开票金额还是1500元,但是支付给对方1300元?
老师您好,我的工作公司代扣代缴申报个税了,另外我自己做的手工在小红书卖了几万块钱,申报个税时是注册个体划算还是个人申报划算?分别是多少税率
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
我们是销售货物方,赔偿金额未开票
你好; 你这个56元你们是 售价吗 ? 你之前发出去这个 部分 损坏的挂了应收账款做了收入没有