您好, 是的,这个要填的
老师,请问职工薪酬是填写“应付职工薪酬”里的所有二级科目之和吗?包含社保和公积金部分吗
老师,我汇算清缴,因为应付职工薪酬借方比贷方金额大,职工薪酬支出里账载金额和税收金额,可以都填应付职工薪酬的借方,大的金额吗,少计提的我今年补提可以吗
老师,您好!请问企业所得汇算清缴里“职工薪酬支出及纳税调整明细表”是依据全年应付职工薪酬科目计提和发放进行填写吧,跟计提应付薪酬计入的费用项目没有关系吧,之前没有销售的时候应付薪酬我都计入长期待摊费用-开办费了,从有销售的当月应付薪酬按期间费用等正常计提了,这样看期间费用的工资和应付薪酬表是对不上的,没有关系吧
老师,分公司汇算清缴时职工薪酬支出一栏是填应付职工薪酬的本年累计数吗?(2022年计提的工资都已发放)
老师,汇算清缴里,职工薪酬必须填写吗?我们之前都有计提和支付薪酬科目的
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
为什么,给我调增了呢?
把计提的,和实发的写上就可以
只要数据是一致的,就不会调增
但是为什么 自动 给我调增了呢 没明白
我计提的 和 实际发放的 填写的一样的
给你调增了多少了?
老师 你看看 为什么系统 自动给我调增了呢
纳税调整金额这里要是0才对,你把税收金额也填下
我这表上一直显示 黄色 感叹号 有影响吗
只要数据没错就没问题