尊敬的学员您好!001和002的完工合计180台,在产品120台,每台标准工时5,所以完工是900小时,在产品600小时,把人工工资6万在完工和在产品的工时之间分配,完工产品=900/1500*6=3.6万,在产品=2.4万

2、华光公司小批生产甲、乙两种产品,采用分批法计算成本,有关情况如下:(1)1月份投产的批号有:0101批号:甲产品11台,本月投产,本月完工5台,2月全部完工。0102批号:甲产品12台,本月投产,本月完工1台,2月全部完工。(2)1月份和2月份各批号生产费用资料见表。生产费用分配表单位:元月份批号材料人工费用1010145650380002500001024819818400960020101150009825010242590199930101批号的甲产品1月份完工数量占全部批量比重较大,完工产品与月末在产品之间采用约当产量比例法分配费用。原材料是在生产开始时一次投入,在产品的完工程度按50%计算。0102批号的乙产品1月份完工数量少,完工产品按计划单位成本计价转出。其每台计划成本为:直接材料费用4000元,直接人工费用5000元,制造费用2500元。根据上述资料,采用分批法计算各批产品1月份完工产品和月末在产品成本,并登记0101批次和102批次产品成本明细账。计算0101甲产品和0102乙产品的整批产品的总成本和单位
华光公司小批生产甲、乙两种产品,采用分批法计算成本,有关情况如下:(1)1月份投产的批号有:0101批号:甲产品11台,本月投产,本月完工5台,2月全部完工。0102批号:甲产品12台,本月投产,本月完工1台,2月全部完工。1月份和2月份各批号生产费用资料见表:0101批号的甲产品1月份完工数量占全部批量比重较大,完工产品与月末在产品之间采用约当产量比例法分配费用。原材料是在生产开始时一次投入,在产品的完工程度按50%计算。0102批号的乙产品1月份完工数量少,完工产品按计划单位成本计价转出。其每台计划成本为:直接材料费用4000元,直接人工费用5000元,制造费用2500元.根据上述资料(1)采用分批法计算各批产品1月份完工产品和月末在产品成本。(2)计算0101批号甲产品和0102批号乙产品的整批产品的总成本和单位成本.
某公司生产组织属于小批单件生产,采用分批法计算产品成本。本片6月)投产的502批甲产品20台,计划下月完工,本月末提前完工8台。502批平产品本月发生下列费用:直接材料费用48000元,直接人工费用27o00元,制造费用18000元。该批产品的直接材料是在生产开始时一次投入的。8台完工产品完成的定欲工时为400小时,12台在产品完成的定额工时为500小时。要求:(1)将生产费用在完工产品与月末在产品之间进行分配,计算完工产品与月末在产品的成本,其中直接材料费用按实际台数进行分配,其他费用按定额工时比例进行分配。(2)根据以上有关资料和计算分配结果登记502批甲产品的成本明细账。
老师好,有个问题不会算。在企业里算成本,比如两个工单,4月份,一个工单001生产100台电脑成品,完工60台,在制产品40台,另一个工单002生产200台电脑成品,完工120台,在制产品80台。单位标准工时5小时,4月耗用生产人工工资是6万,根据工单工时如何分摊到完工产品和在制产品。老师帮算下,我不会算谢谢
老师好,有个问题不会算。在企业里算成本,比如两个工单,4月份,一个工单001生产100台电脑成品,完工60台,在制产品40台,另一个工单002生产200台电脑成品,完工120台,在制产品80台。单位标准工时5小时,4月耗用生产人工工资是6万,如何按工时分摊到工单完工产品和在制产品。老师帮算下,我不会算谢谢
假如公司用个人银行卡给员工报销费用,员工提供不了发票,是不是也可以不用发票?
新产品的委外研发支出如果核算
研发支出如果未研发出成果,月末可以不结转吗
什么是关联企业,怎么定义的
老师好,年终结转怎么操作?
我公司属于事业单位投资的企业,现资产清查发现了一批几十年前的建筑物没有入账,现在已重新评估了价值,要求入账,要怎么处理,我公司执行小企业会计准则,但是又不能做到营业外收入。
有个问题我不懂怎么计算,比方说企业开票30万卖货,80万加工出去,客户说材料比是70%,为简化问题,卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本,然后该企业既有生产,也有纯加工。加工成本占比假设100%,问,估算需要的成本,就是30×70%需要开材料票回来,80×100%,就可以告知客户缺多少材料,多少人工。 那么问题来了,实际结转货物成本的时候,需要分一部分人工,生产成本-人工,过去,那么加工这块我知道80×100%,,,但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工,放生产成本-人工的,材料那块人工,也是放生产成本-人工,那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊,我就没法提前估算货物部分除材料,剩余人工需要多少。怎解?
老师你好,请问一下,我司现在开票额度没了,现有一张发票急着要开,想先红冲一张本月开具的普票,(该普票已给客户,客户已付钱)等过几日我司开票额度增加后,再重新开一张普票给该客户。这样的操作是否可行,有没有需要注意的事项?
老师,滴滴平台的营收是按照顾客下单的金额全额申报收入吗?
什么合同?之前签的是代账合同。因为2018年到现在都是她们在做账。
老师好,你这个算法是按工单的工时分配完工产品和在制产品的吗
老师,实际企业算成本是不是根据该工单的工时分配到完工和在制品呢?
尊敬的学员您好!实际可以根据公司情况制定成本分配方法
我们企业是按工单工时分配完工和在制,如果这样,如何算呢
那就可以按上面方法分配,如果需要分摊到每个产品,需要知道每个产品耗用工资,都是在完工产品和在产品耗用标准工时之间进行分配
不管使用什么方法进行分配。分配率=待分配金额/分配标准,各自在分配标准进行分摊这个总的费用。
老师,你上面算的是按完工产品和在制产品分摊,没有按工单的完工产品和在制产品产品分摊吧
那需要知道001和002的工单分别的耗用金额,才能在完工产品和在产品之间分配呢
是不是要知道001工单和002工单分别完工产品和在制产品的工时,不是可以吗?
对的,知道分别的工时才能把总金额6分摊出去
老师,001工单生产100台,完工60台,在制产品40台,4月用的实际总工时是400。那这个怎么算完工60台的工时,在制产品的工时呢?
尊敬的学员您好!总工时400包括001和002的吗?得知道实际001用了多少工时,才能按标准工时5算分配率。算出分配率才能在完工和在产品之间分配
400总工时是001工单的
总的工资金额6万吗?001工时是400,那002呢?先得确定001的耗用总金额,还要知道按001工单的完工产品和在产品耗用工时的分配标准,或者就是001的总工资/(完工产品和在产品数量),再分配