同学你好,1,采购 借:库存商品-800*800 13274.34 应交税费-应交增值税-进项税额1725.66 贷:银行存款15000 销售800*400,借:银行存款13200 贷:主营业务收入11681.42 应交税费-应交增值税-销项税额1518.58 借:主营业务成本 12424.78贷:库存商品800*400 12424.78 销售800*800 借:银行存款10400 贷:主营业务收入9203.54 应交税费-应交增值税-销项税额1196.46 借:主营业务成本8849.56 贷:库存商品800*800 8849.56 应交增值税=1196.46%2B1518.58-1725.66=989.38,附加税=989.38*10%=98.94
麻烦老师回复下这个问题 把过程也写下 解答的详细点
老师可以帮我解答一下这个问题吗?希望可以有详细过程
老师,麻烦做一下这上面的三道题,写出会计分录,麻烦把计算过程,就是数字怎么得来的也写一下
老师,麻烦写一下解答过程,这道题我不是很明白
我想知道这个会计分录怎么写,思路有点乱。麻烦老师帮我解答一下
请问老师:2024年企业汇算有补缴了所得税,报表要如何做才平衡啊? 比如:2024年补缴了企业所得税1000元,说明利润表的利润有增加,所得税费用增加,净利润也增加,想问的是:资产负责表的数怎样做才平衡,这1000元在未分配利润要增加,那借方增加什么1000元,不然不平衡。汇算后的分录是不是下面这样: 缴纳时分录: 借:应交税费-所得税 1000 贷:银行存款 1000 结转到未分配利润分录:借 利润分配未分配利润:1000 贷:应交税费-所得税 1000 这样的分录,应交税费-所得税 1000元平了,一借一贷平了,但是借记的利润分配 未分配利润1000元没有平,就是说资产负债表的负债和所有者权益总额比资产类多出1000元,所以这要怎么平啊?哪里做错了?谢谢!
请问,我公司的地租因为之前没有实际支付,每月计提做分录 借管理费用—地租1666.67 贷其他应付款款1666.67。计提了5个月的地租。6月份一次性用银行存款支付了一年的房租20000。我该怎么做分录?以后的地租应该怎么计提?
收到股东补亏款怎么入账
电子口岸下载报关单XML文件怎么解密,怎么上传电子税务局,这个不清楚
船舶建造完成之后,首次加燃油及购买船用设备及物料,能计入船舶原值吗
老板租赁了别人的房子,现在想装修,具备什么条件这些支出才能正常入账?
收到股东补亏款怎么做账
老师,请问一下我是一个办税员负责的一家公司被列为风险纳税人了不能开票我有点害怕不知道怎么处理,税务局的人说喊法人去解除风险,这种情况该怎么应对呀
老师你好,我们公司销售给个体工商户还未收款,对方想以个人银行账户把钱付过来,那对方个人付款人必须是营业执照上的经营者吗?还是都可以呢?对方也不需要开票,这种情况怎么做账呢
供销农服企业一般纳税人购进化肥、农机具,再销售,需要交流转税吗?什么情况下满足免税
同学你好,赚了=11681.42-12424.78%2B9203.54-8849.56=-389.38 ,主要原因是公司内部加工费8000,销售的时候没有利润且需要缴纳增值税
老师,那个附加税我的计算结果与你的不同。城市建设税=989.38x7%=69.26元,教育费附加=989.38x3%=29.68元,地方教育费附加=989.38x2%=19.79元,所以附加税=69.26+29.68+19.79=118.73元。老师,我计算的结果是这个
同学你好,你计算的是对的,上面没有给我具体的城建税税率所以我是按照5%算的
哦,原来是这样,好的,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习愉快