直接按300给报销就行了
给员工报销燃油费,比如发票开票金额是3642,员工只能给他报销3000,剩下的钱642怎么做账?
给员工报销油费,员工拿着320的发票来报销,实则是最高只能报300。做账怎么做?
员工报销住酒店开发票400实际报销单上只报销300元,加油费发票1000实际只报销900元,怎么做账
老师好,我们公司给员工报销油费一公里一块钱,实际应该给员工报销300,但是她油箱还有油,只加了200的油,开了200的发票,现在我要对公给他报销300但是发票还不够,怎么办呢
填写差旅费报销单的时候,员工坐飞机去的,实际只能给报销高铁二等座,填单子的时候按实际飞机票填写,还是填高铁二等座!住宿费实际只能报一天150元,员工住宿实际一天300元,开发票也是300,填单子的时候怎么写?
2025,6月3号入职,因为2号还是端午节法定节假日,然后我3号当天入职,他说我不是正式员工,不享受节假日,上班不满一个自然月,不给我发社保补贴
卖鹦鹉这个宠物放到哪个税收类目下,请教一下老师
郭老师,我们股东的其他应付款,债转股,要怎么操作
2022 年政府补助摊销额145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解释?
老师好,请问公司没买社保,员工在工作期间受伤了,但是从她受伤起 每个月工资还是照常发的,现在这个人去社保局申请工伤认定了,我们这边最坏的结果是什么呢
公司购买黄金首饰送给客户,需要缴纳个人所得税吗
老师下午好!公司参加培训员工个人和公司各出50%培训费,请问收到员工转给公司的2000元怎么做帐?
用来抵原料的 没有实质性的数量和单位 发票应该怎么开呢,是开商品还是什么呢
同一个名字,其他应收款余额在借方8000元,其他应付款余额在贷方30000元,请问他应收款余额这8000元能充平来吗?然后其他应付款得余额就在贷方变成22000
老师 您好 是这样的 公司给一个客户开的发票 名称错了 白玉兰写成了自玉兰 一共50来万 现在要给红冲掉再重新开 税务那边会预警吗
那报销单上就填300?然后后面附的单据是320,是这样吗老师
是的,就是那个意思的哈
明白啦,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!