你好题目具体要求做什么这里

某木制品加工企业为增值税-般纳税人,201X年1月提供的增值税计税资料如下,计算应纳增值税。(原木增值税率为9%)(1)销售刨光材,增值税专用发票上注明的销售额为520000元,普通发票上注明的销售额为132444元;销售原木,开具的普通发票上注明的销售额为452000元,馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类的产品不含税售价为40000元。(2)本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额180000元;购进原木取得林区免税农产品发票上注明的金额为72000元;购进原木支付运费10000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(3)上期尚未抵扣完的进项税5100元。(4)该企业原材料成本的核算采用实际成本法。增值税专用发票已通过认证,以上款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库。
某木制品加工企业为增值税一般纳税人,201×年1月提供的增鎮税计税资料如下,计算应纳增值税。(原木增值税率为9%)(1)销售刨光材,增值税专用发票上注明的销售额为520000元,普通发票上注明的销售额为132444元;销售原木,开具的普通发票上注明的销售额为452000元,馈赠刨光材给系单位,其成本为30000元,同类的产品不含税售价为40000元。(2)本月购进板材,取得的增值税路专用发票上注明的金额180000元;购进原木取得林区免税农产品发票上注明的金额为72000元;购进原木支付运费10000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(3)上期尚未抵扣完的进项税5100元。(4)该企业原材料成本的核算采用实际成本法。增值税专用发票已通过认证,以上款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库。
某木制品加工企业为增值税一般纳税人,201x年1月提供的增值税计税资料如下,计算应纳增值税。(原木增值税率为9%)(1)销售刨光材,增值税专用发票上注明的销售额为520000元,普通发票上注明的销售额为132444元;销售原木,开具的普通发票上注明的销售额为452000元,馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类的产品不含税售价为40000元。(2)本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额180000元;购进原木取得林区免税农产品发票上注明的金额为72000元;购进原木支付运费10000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(3)上期尚未抵扣完的进项税5100元。(4)该企业原材料成本的核算采用实际成本法。增值税专用发票已通过认证,以上款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库。
某木制品加工企业为增值税一般纳税人,201X年1月提供的增值税计税资料如下,计算应纳增值税。(原木增值税率为9%)(1)销售刨光材,增值税专用发票上注明的销售额为520000元,普通发票上注明的销售额为132444元;销售原太。开具的普通发票上注明的销售额为452000元,馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类的产品不含税售价为40000元。(2)本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额180000元:购进原木取得林区免税农产品发票上注明的金额为72000元;购进原木支付运费10000元(不含税价)A取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(3)上期尚未抵扣完的进项税5100元。(4)该企业原材料成西209本的核算采用实际成本法。增值税专用发票已通过认证,以上款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库。
某木制品加工企业为增值税一般纳税人,201x年1月提供的增值税计税资料如下,计算应纳增值税。(原木增值税率为9%)(1)销售刨光材,增值税专用发票上注明的销售额为520000元,普通发票上注明的销售额为132444元;销售原木,开具的普通发票上注明的销售额为452000元,馈赠刨光材给关系单位,其成本为30000元,同类的产品不含税售价为40000元。(2)本月购进板材,取得的增值税专用发票上注明的金额180000元;购进原木取得林区免税农产品发票上注明的金额为72000元;购进原木支付运费10000元(不含税价),取得运输公司开具的货物运输业增值税专用发票。(3)上期尚未抵扣完的进项税5100元。(4)该企业原材料成本的核算采用实际成本法。增值税专用发票已通过认证,以上款项均以银行存款收付,原材料均已验收入库。
没有经验,有出纳经验,想做会计是先学实操还是先考中级
老师,之前计提了应收账款坏账准备,借:资产减值损失,贷:坏账准备。现在坏账转回,是借:坏账准备,贷:资产减值损失吗
请问,汽车折旧年限?
请问,个体户,老板雇用了一名员工,员工工资3000元每月,需申报个人所得税的吗?
我们A公司现在要投资B公司,投了20万的实收资本,那现在要把股权转给C个人,那我可以直接找B公司把20万从B公司退给A公司吗
请问,长期待摊,期限是指3年还是5年?
老师,重复结账成本了(比如:10月结转了,11月又重复结转),怎么写分录账务处理才能平账?
老师 请问怎么在电子税务局导个税申报表?
增值税是教练员缴纳还是驾校缴纳
老师 请问小规模纳税人 现在要冲红去年以前年度的发票还可以吗