你好; 不会 的; 自己公司报自己公司 的 ; 去报工商年报哈; 你是总公司 只报你总公司的数据的

有限公司(非集团公司)填写2022企业工商年报,“资产信息状况”“社保缴费记录”是否需要将分公司的数据汇总填写?
经查验,农业科技有限公司已报送的2023年度年报中,【资产状况信息】填写全部为零。请贵单位于6月30日前登录国家企业信用信息公示系统(湖南)进行数据更正,据实填写并重新提交。逾期不更正,企业公示信息弄虚作假的,将依法查处。联系电话89971648。 老师,这是市场监督管理局发给我的,这个我们老板的公司,几年都没有业务也没有财务数据了,也没报税,无账,现在我怎么答复市场监督管理局
老师,关于工商年报的填写,我们总分公司在一起,营业执照分别都有,增值税是分开填报,但年度企业所得税是合并到一起填报的,现在填写工商年报,其中需要填写资产总额、收入、利润等等的是自动链接过去的,跟企业所得税填报数据一样,请问我需要进行修改吗?把总分公司的数据分开
企业工商年报 有总分公司,总公司的 资产负债 收入费用 社保人数金额 这些都是只填写总公司 还是填写合并数呀
老师:跨地市经营的劳务派遣企业,业务都由总公司承接,员工工资也是总公司申报,在用工单位当地成立了分公司,主要是给当地的派遣人员缴纳社保费用,这种情况下,在申报工商年报的时候,参保人数应该怎么填写?是按照实际缴纳的人数填写吗?因为分公司从来都不开票,没有业务,只是给员工缴纳社保。这样会不会异常?
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑