同学你好 对的 没有发票没法税前扣除
此软件适合个人代理记账用吗
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
我们是个土方公司,给建筑公司施工,然后挖出来的土建筑公司不要,刚好有个国企建筑公司需要这个土,但是需要开发票,消纳,开这个土的发票合法吗,开票需要什么条件
老师您好,提供跨区域,销售药剂及清洗预膜技术服务的需要开外管证预缴税款吗?
老师 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
老师,我是小规模,这个季度31万了,我可以把没开发票的2万走成预收账款吗?下季度在调成无票收入,冲减预收,
老师您还没回复:如何做,如何调整账以及会计分录,财务报表是年报调整?申报表之前更改汇算清缴?
借在建工程贷应付账款等科目
老师你这样说我还是不太懂,如果懂我就不在这提问啦,因为我是会计小白,能详细一点吗?都已竣工了还入在建工程?请问能否一次性说完我问账务处理以及税务处理的吗?
竣工了计入固定资产就可以了
没完工就可以计入在建工程
谢谢老师,您这边还是没看我问的问题,21年3月已经竣工了,竣工后还有100w 时间不同来的发票,这个月总转入固定资产是否补计提,如何补?不同时间的发票,21年3月没做暂估入账。账务税务如何处理?
这个还是要计入固定资产的
我知道入固定资产哈,能否再看下我问的问题?回我问的就可以了?遇到上面问题,如何处理,账务,税务看,您这简单几个字…还是没回复到
你要是合并计入之前的固定资产也可但是你要补计提折旧才可以
必须要有发票才可以这样
①那我按新固定资产入,财务报表,纳税申报表也不用改了是吧?②18w多开的去年7月做账 待认证了附发票复印件,目前没抵扣,这个月是否可以把抵扣联和发票联退给对方?两个问题
1.对的 2.这个可以退的哦
好的,那我不补计提,按新固定资产入账。谢谢!
嗯,满意请给五星好评谢谢