你好; 这个是活动宣传发生的; 这个是成本部分 ; 可以抵扣的
老师,我们是广告策划服务公司,然后平时需要采购挺多物料用于项目活动,包括食品装饰品,然后还有物品,比如现场赠送给路人的玩具,然后采购玩具取得的进项专票,我们可以抵扣吗?
老师,你好,我们是一般纳税人,我们中秋节采购礼品送客户,可以抵扣进项吗?入啥科目呢?礼品有公司LOGO可以入广告宣传费吗?
请问老师,我们是物管公司,平时购进货物都不用于销售,比如购进固定资产、低值易耗品,广告费,用于宣传广告或者活动的赠品,这些取得的进项哪些可以抵扣呢?
老师好,公司搞活动抽奖 送给客户的手机 礼品什么的 可以抵扣进项吗
我公司一般纳税人,给地产公司做设计和推广服务 地产公司开盘会有小礼品赠送,或者组织户外烧烤等活动 购买礼品和烧烤支出,都有进项票,可以进主营成本吗,增值税可以抵扣吗?
老师,无票支出主要指的是费用支出吗?比如工业采购原材料没有取得发票,但原材料还要加工成库存商品,才结转主营业务成本,这样的原材料无票支出,汇算也调增吗?还是怎么处理
老师,我想问一下写摘要的问题,比如发工资扣除个税还有收会待扣扣社保,做一张凭证,摘要栏都写发放某月工资,还是再扣个税的栏写代扣个税然后再其他应收款代扣社保栏写发工资扣个人社保啊,那种合适,我看之前外账会计一张凭证摘要都是发放工资
老师,那我做账的时候把无票支出写在摘要栏可以吗?这样汇算的时候一下就可以查出无票多少,可以吗
老师收入到支付宝提现有手续费也是按扣除手续费前确认收入吗
老师汇算清缴的时候,其他可以填无票支出,那比如发生差旅费1000其中100无票,是不是汇算期间费用差旅费就填1000然后调整的其他填100.做账的时候是做1000的差旅费然后自己登记无票台账100吗?还是做账的时候就把无票提现出来
老师如果税务系统没有核定公会经费也要交吗
亚马逊跨境电商平台会计分录有哪些
你好老师,申报的收入比实际开票收入少40万1000多,是因为24年4月的时候冲销了23年的未开票收入,因为当时没有进项,然后会计让冲了之前的未开票,现在汇算清缴需要调增 这样得交不少钱,还有没有更好的解决方案?请您指点下
自行研发的无形资产的税务规定
跨境电商,自己搭建香港公司0110模式出口,关于这个运费要不要和香港公司签订一个协议,一个付担国内一个付担国外