这个设备是可以原价退回吧
老师好,我收到一家公司往来款询证函,是我们公司当时跟这家公司采购的一个大型设备,合同金额300万,约定分几次支付完。我当时因为没有拿到全部300万发票,就对这个固定资产计算了不含税价格做了暂估入库,贷长期应付,然后每次支付完拿到发票以后,先冲掉不含税的长期应付,再做借固资,进项,贷长期应付,现在询证函上的上年年底余额跟我账户余额有差异,他的余额是含税价,我的是不含税价,但是乘以13的税率以后金额就一致了,这种我能给他盖章吗
老师你好,我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整,该费用的发票是在23年2月份开来的,但是当时预提的时候,因为发票没开具,而且当初它家每次都开的普通发票,所以我按含税价预提的费用,23年收到发票后,发现对方开的是专票,小规模企业有一个0.01税率的增值税,因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税,我在冲该笔预提费用时,只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的,剩下的0.1万元无法冲减费用,于是在23年做22年所得税汇算清缴时,把0.1万元做了调增处理,现在是纳税申报的问题解决了,但是在账务上,我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀,因为在23年做冲预提费用时,0.1万元这个部分是做的借进项税金,贷其他应付款,感觉这样重复做了,有什么办法不重复也能正确入账呢,麻烦老师解答下,谢谢
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司之前融资租赁购入了一个大型设备,目前支付了30%的设备款,因为当时合同约定的金额是确定的,而且设备我们已经投用,所以我在账务处理时直接自己根据合同总额做了价税分离,按不含税价格暂估入了固定资产,并在次月开始计提折旧,那么我在在年度汇算以及给税局报年报的时候,需要对这个账进行调整吗
老师好,公司去年购进了一个大型设备金额为300万,约定了分好几次付完,且几次间隔加起来跨度将近一年,当时因为设备已经收到了,我当时按照不含税价格做了暂估入库,并且在次月开始计提折旧,但是刚刚领导又说那个设备不要了,要退,这个我账务怎么处理呀
请问:4月有个花班销售收入是280元,毛利是60元,但5月里给客户退了做其他用途,成本也确实发生,无法冲回,库存也没有了,客户做其他用途也没收入给我们,那5月的收入毛利表,就是做这笔花班销售-280,毛利也是-280?
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那就把您计提的折旧全部都冲掉就可以了。
但是我现在年审报告已经按之前的出了,而且马上要做汇算清缴了,我能不能就按之前的报表做汇算清缴,然后在今年的账里去冲减呢
我觉得可以 因为审计报告都出了,您按照审计报告做汇算比较好。这样对应的上。
就在2023年的账里面把累计折旧冲掉
是的,我审计报告都拿到了,才告诉我说要退一个大型设备,但目前都还没退呢,我觉得就按之前的报表报就行了,反正本身就是发生在今年的事情,去年购入的时候谁能预料到都付了百分之八十的款了又不要了呢
是的,又不是资产负债表日的事项,是今年发生的事项,您就做在今年。
跟对方谈的之前是要买这个设备,现在说是要退,然后去年用的那几个月就算成租的,那这个我应该咋做呢
从去年12月到今年4月,就算成今年的租金就行了对不
对方谈的是从去年12到今年4月租金
那您还是要把折旧冲掉
然后 做租金,都在今年做吧
是的,我在今年的账里把去年所有关于这个设备的采购和折旧凭证冲红。然后做一个租入设备的分录就行了对吗
是的,要我做都做今年。 去年的账目已经不好改了。 这都已经到了5月份了。