程项目会计做账 1、工程合同开票挂账: 借:应收账款, 贷:合同结算-价款结算, 应交税金-应交增值税(销项税额) 产生支出, 借:合同履约成本 贷:银行存款原材料等 2、收到工程款, 借:银行存款, 贷:应收账款, 3、确认工程收入, 借:合同结算-收和结转 贷:主营业务收入 结转成本 借:主营业务成本, 贷:合同履约成本,
董老师 您还在线吗?刚刚的问题,还有一个疑问~
哪位老师有没有遇到过这种问题,就是异地项目办理外经证注销后发现没有预交税款,这种情况下怎么补救?
老师,公司买的配件,给付款了,也给发货收到了,但是没给开发票,这个怎么做账啊,当月还给销售出去了。有收入了,能结转成本吗?
老师您好,为什么驳回行政复议请求是属于不能撤销的?
国家税务总局关于互联网平台企业报送涉税信息有关事项的公告国家税务总局公告2025年第15号。老师这个文件说的是什么意思,奶茶除了门店销售,网上也有 这个跟我们有关系吗
老师,小规模纳税人3%增值税税率减按1%,怎么进行账务处理?
你好老师,内外账的,章程里没有这个公司股东,这个公司转进来“注资款”,外应该怎么做账
你好,老师,建筑公司,农民工工资15000左右,工资甲方代发,这种是不是不能开劳务发票,我门单位不想农民工有个税
老师好,我们公司要做减资,但是现在是这样的,实收资本到位2212000元,想要减到50万的注册资本,这样可以吗?
社保断交一个月,能补不
老师,小企业会计准则
小企业的话。也可以设立劳务成本,平时在劳务成本归计相关成本支出 确定收入时转主营业务成本
老师,可以可以直接入到主营业务成本呢!
你说的这种也可以的。
老师,那我计提工资的时候也要通过应付职工薪酬这个科目过度一下吗?
学员您好,这种情况是要的。
老师你好,那我还有管理人员的工资,我是不是可以在应付职工薪酬工资下面设置二级明细科目管理人员和工人,还是直接用应付职工薪酬-工资就可以了,毕竟管理人员的工资在管理费用,工人的在主营业务成本-人工费科目里
可以分部门,也可以设置你这样的也行
好的,谢谢你老师
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。