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我司是商贸企业,在商场有店铺。为完成商场下达的销售任务,我司公户给商场公户打款。商场会给我司开结算单,我司按照结算单销售金额开具发票给商场,商场再给我司结算。现在打给商场的这笔款,怎么做会计分录呢?

2023-05-10 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 10:59

同学你好 这个是你们的收入吗

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快账用户3764 追问 2023-05-10 11:16

打给商场的款,再结算给我们,我们给商场开票,为收入。

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齐红老师 解答 2023-05-10 11:24

同学你好 那你做收入就可以了

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相关问题讨论
同学你好 这个是你们的收入吗
2023-05-10
当月费用入帐,直接记成本。 次月收到发票,可冲销上月分录,再做有票分录,附发票
2022-06-15
1. 发放消费券时:不做账(仅登记备查); 2. 与商户结算支付款项时: 借:销售费用—促销费 贷:银行存款 (附商户开具的合规发票、结算清单作为凭证)
2025-11-07
你好 你们按照1000来确认收入。然后这个100是商场那边给你开服务费的发票。你不需要开给商场的。
2024-09-26
收入确认 只确认实际收到的 7.9 万元。 会计分录: 借:银行存款 79,000 贷:主营业务收入 79,000 费用处理 商场扣掉的 2 万元租金和 1000 元手续费,计入你的成本费用。 会计分录: 借:销售费用 / 管理费用 21,000 贷:应收账款 / 银行存款 21,000
2026-03-12
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