银行有风险的,尤其是金额太大,集中在一个月的。
老师,你好,请教一下,我们公司租的厂房,分租了部分出去,我们开了专票,请问下,怎么做账?这个收到的租金还是交给了出租方的,因为出租方给我们开了发票,我们分租部分出去,对方也要我们开票,我们开了,但这个账应该不是其他业务收入吧,因为这个租金,我们还是给了出租方,等于是把收到的发票,开了部分给别人
我们公司是做新能源充电桩的,(收入主要是由消费者进行充电产生的充电服务费收入,关于充电服务收入,我们被税务局界定为是电费收入,对应的13%) 我们有一个共建方,对方出场地,我们出桩,然后这个项目对应的收入会有分成30%给对方。针对这个30%对方给我们开了租赁费发票(9%)。 这样操作规范吗,如果不规范,怎样才是规范的。
对方给我们做推广服务,现金付对方6万,但是对方为了不交税,给的我们6张9千多的出租发票,我们能入账吗,这个9000多的出租风险是不是挺大啊,一共6万
你好,我们是一般纳税人贸易公司,把车卖给对方公司,10.5万,对方不需要我们开出发票,我们之前买车的进项税6 %,现在我们也要做无票收入,这个销项税点多少
车展搭建管理费1到5或者6万不等,10万以下,对方只能个人打款给公司,我们这边必须开发票,这种行吗,有什么好的办法,2是现场搭建费可能有一些现金支出的,对方也是个人付款,几千,我们得给对方开发票,这个是不是可以打款给法人,法人存现,然后现金支付
老师好,小规模纳税人因2024年重复记账多记收入,本月冲红以前凭证,怎么分录,没有以前年度损益调整科目。
老师好,我现在管理一个景区,里面的收入有门票,有自动售卖机,有饭店,有住宿,有文创产品,这些既要有材料费支出,又有货物支出,并且都得有收入,还有库存余额, 就针对这些内容,老师帮我选择一个课程,我想学习一下,谢谢!
企业所得税需要计提吗?怎么计提
企业所得税需要计提吗?怎么计提?
这个答案是不是给错了,b是错误的吧
老师,公司买的超市卡,1000元,送礼的,有发票,发票写着预付卡,还涉及个税吗?我做账是:借管理费用~业务招待费,贷银行存款
土地使用权转入无形资产,请问采用哪种摊销方式更方便,土地使用权期限是按照50年计算吗?
老师,我知道实发工资,知道缴纳社保,怎么推断出应发工资
老师,想咨询一下。这个年度做工资申报。工资数是保险前还是保险后的实际发放金额?
老师,我们根据科目余额表25.4-6月分编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6800元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:1万,税100元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入100元 贷应交税费-增值税 100元 借:应交税费-增值税 100元 贷:银行存款 这有啥问题吗
还有什么风险,它与实际业务也不符,银行有风险是指?
虚开发票,你们单位没法抵扣。
银行没有风险的,你单会有风险。
就是肯定不能入账是吧
你可以少做,你让对方分开给你开发票。按月开
别一次开,不要一次开进来。
对方就的出租票,您说的少做是,少量的出租票可以是吗?分开月份,那金额吗,一个出租票金额9000多,这是不去太大了啊
对的是的,它上面有备注时间吗。
有啊,就跟平时的出租小票一样,什么都有,只不过金额大
方便截图看一下吗。
不方便,就是平时出租的细条小票
不是出租的吧,是坐车的,滴滴打车的那种,如果是的话不合理。 谁能一次坐了这些车,也没有个行程单。
里程 2100,我刚看了一下,绝了
还有车牌号
9点到3点,这一查一个准吧, 9000多开6张
你好,那这个点数你们坐车得做多远
所以说,根本不能入账是吧
是的,是这么理解的。