你好,卖软件13%,每年支付的服务费6%。
我们是软件开发公司,自主开发的软件,所有权是我们公司的,现在销售给其他公司,开票税率是多少呢?
我们租来的办公室,现在分租一半给到别的公司,收对方公司的物业费水电费这些需要申报收入吗?我们主营是软件开发,请问老师这样的税率是按多少申报多少?
老师我想问下这两种业务类型的税率分别是多少?1.给客户提供一个软件包,软件包安装在销售方的服务器上,客户每年支付年费2.软件安装在客户自己的服务器上,客户每年支付年费
老师,我卖给客户一套软件,客户每年支付年费,这种类型业务发票税率是多少,我是按每年的年费确认收入吗
老师,请问我们卖给客户的一个账户,使用权是一年,这个发票应该开多少税率?开票名称应该开什么呢?
集团报表只有财务信息审计才需要组成部分重要性么,
请问社会保险费申报明细表可从哪里导出(有显示单位缴费金额和个人缴费金额的)?
老师好!通过您的解答,我可不可以这样理解:有证的设备购买入新公司帐务,可以进行抵扣+摊销 无证的不动产+设备租赁入新公司 可以进行费用摊销 这样分开会不会少纳一些税?还是所有(有证无证的)都以租赁方式租入会少纳税?请老师帮我分别以新公司和老公司身份分析一下,有劳您啦!
购进存货时部分没有发票,用白条(20万)抵,并用乐移动动平均法计算结转了销售成本,所得税汇算时如何调增?是要扣除20万重新计算销售成本并将与原来的销售成本差额调增吗?
所得税汇算清缴时提示营业收入跟增值税报表不一致。这个该怎么处理啊
老师你好!事业单位医疗行业,财务会计本年盈余-医疗盈余年末结转到哪个科目
24年12月工资忘记计提,我在2025年1月直接补计提到管理费用里了,这样账务处理有没有风险
增发新股为什么不是风险对冲,而是风险转移?
老师,我们是一般纳税人事旅游行业实行差额征收,24年有笔成本发票80万收到了,由于疏忽,25年5月才发现,可以直接做到25年的成本里面吗
乡里面的租赁费(没生产,属于管理费),没有发票,汇算清缴时具体在哪个表调整
不是卖给客户,就是租给客户使用权,客户每年付年费
那也是6%的服务费,同学