你好,填写的是2022年期末余额的固定资产原值。
老师,你好! 1.企业所得税年度纳税申报表里《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里的固定资产原值是填历年累计加上当年购买的固定资产原值吗? 2.以折旧完了的固定资产的原值需要减出去吗?
如果我22年处置了部分固定资产,在所得税申报纳税的折旧明细表里的原值是填写22年期末对应固定资产的原值还是22年期初固定资产的原值?
那个去年出售了固定资产的话,汇算清缴的资产折旧调整表里固定资产原值填期初还是期末值呀
我公司是22年成立的,所得税汇算表里的固定资产原值是累计数吗?23年的报表固定资产原值是22年的原值加上23年新购进的原值吗?
资产折旧、摊销及纳税调整明细表:固定资产原值是填年初数还是年末数?固定资产大部分在年中处置了
老师您好,客户用银行汇票付货款给我们,我们又将这张汇票背书给我们的供应商,如何进行会计处理?
酒店装修,清理垃圾费10万元,记入什么科目?
往来大、资产大、实收资本实缴情况,影响股权变更吗?影向税吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,酒店是租的,发生的电梯检测费计入哪个科目
第十一栏不理解。为什么?预收账款和存货居高不下,可能少计收入?为什么会理解为少计收入。
你好,工资和社保的计提缴纳 一家公司,工资应发10,个人承担社保-医保、养老、工伤。一起是1,单位承担2。 借:管理费用-工资 10 贷:应付职工薪酬-工资10 借:管理-社保2 贷:应付职工薪酬-社保2 缴纳社保的时候 借:应付职工薪酬-社保2 其他应收款-个人承担社保1 贷:银行存款3 有个问题是,每个月企业缴的社保只是其中的一项。比如:7月可以缴的是3月份的医保。他们那边不给完税证明看不出来缴的什么。导致其他应收款这边不知道应该扣员工多少。可以在缴纳的时候。全部 借:应付职工-社保3 贷:银行存款3 到年底一次性 借:其他应收款-个人承担社保1 贷:应付职工-社保1
董老师 在线吗?有问题想咨询~
老师发一下7月季报的流程
老师,本公司是小规模纳税人,干餐饮的,申报增值税时发现开了一张专票出去,该怎么办呢
手机上能不能使用软件账套操作