你好,填写的是2022年期末余额的固定资产原值。
老师,你好! 1.企业所得税年度纳税申报表里《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里的固定资产原值是填历年累计加上当年购买的固定资产原值吗? 2.以折旧完了的固定资产的原值需要减出去吗?
如果我22年处置了部分固定资产,在所得税申报纳税的折旧明细表里的原值是填写22年期末对应固定资产的原值还是22年期初固定资产的原值?
那个去年出售了固定资产的话,汇算清缴的资产折旧调整表里固定资产原值填期初还是期末值呀
我公司是22年成立的,所得税汇算表里的固定资产原值是累计数吗?23年的报表固定资产原值是22年的原值加上23年新购进的原值吗?
资产折旧、摊销及纳税调整明细表:固定资产原值是填年初数还是年末数?固定资产大部分在年中处置了
老师好,异地预交增值税和附加税该怎么做分录呢?摘要该怎么写呢
老师,现在查出4月份的一张销售发票没有入账,现在直接在7月份记账可以不?还是必须调整4月份的账,修改电子税务局的申报表?
财务负责人可以设置为法人吗
那个农房建设公司,他的成本是工资,那工资呢
老师有成本核算品种法的核算表模版吗
老师啊,我们是分包,然后付给总包钱,然后总包拿着则个钱去燃气费,后面这个钱要从分包款里面加回来的,我现在账面上想问下,付给总包的钱是计入往来款嘛,是计入应收账款还是应付账款?
股权转让的分额,注册资本金2000万,转让2000万,股权转让的份额填2000万吗
去年公司卖了固定资产(货车),当时同事只做了一笔借银行存款,贷营业外收入和应交税费销项税额,没有先将固定资产的账面价值转入“固定资产清理”科目,同时结转累计折旧,之后才是做收回价款和做损益处理。按未开具发票报了税,今天发现做错了要怎么处理?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?