你好,对的,凭证是对的。

老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
公司一直未预提职工福利费,在发生职工福利费时借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 老师,这样做分录对吗?
#提问#请问老师如下图正确的分录是?用计提吗走福利费?借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,然后借应付职工薪酬-职工福利费,贷银行存款老师对吗谢谢,
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
老师,我们外购冰箱用于年会抽奖,取得普票。我做的分录是:借:销售费用-福利费(价税合计)贷应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款。请问分录对吗?
麻烦咨询下,公户的车过户给个人,如何交税?
公司卖到个人销售的二手车,但是付款的时候付给了二手车交易市场,这样可以嘛?
员工的车子,公司使用,必须签合同吗?不签合同,那加油票和过路费公司可以报销吗?
有没有农产品收购台账
老师,厂房搬迁不跨区,营业地址是不是也要变更地址啊??只要有变动就要做变更??
请问老师500万以下的无形资产可以一次性摊销吗?
我想要一些会计实操的资料,请问可以在哪里找到啊
老师两个员工,一个5万工资,公积金4297元。一个工资五千元,公积金600元。刚才我申报个税银行扣了1550.3。五千的员工我知道发4400,五万的发多少呢?
老师,支付车辆购置税如何记账
考证和实操那个重要对于升职加薪来说
我们把这个福利费并入了工资一起交个税。假如应发工资总额是5万(工资47000元+3000元福利费)。我是不是只按47000元计提工资就可以了,因为3000元已经计提过福利费了
你好是的,就是这样子的。