你好,对的,凭证是对的。
老师 员工聚餐做账分录是:借:管理费用-职工福利 贷:应付职工薪酬-职工福利 借:应付职工薪酬-职工福利 贷:银行存款
公司一直未预提职工福利费,在发生职工福利费时借:管理费用贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款 老师,这样做分录对吗?
#提问#请问老师如下图正确的分录是?用计提吗走福利费?借管理费用-职工福利费,贷应付职工薪酬-职工福利费,然后借应付职工薪酬-职工福利费,贷银行存款老师对吗谢谢,
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
老师,我们外购冰箱用于年会抽奖,取得普票。我做的分录是:借:销售费用-福利费(价税合计)贷应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款。请问分录对吗?
申报高新企业需要锁什么意思
实际收到的发票 比付款金额少100多怎么处理啊 老师
住宿费发票(专票)的增值税可以抵扣吗
一般纳税人仓储、装卸服务按简易征收政策3%,正常提供的运输服务是不是还是按照9%开票?
老师,我们生产的零部件,卖给了客户,客户又卖给了他的经销商,产品因为我们部件的原因,有质量问题,我们付款给经销商把产品买回来了,并且没有发票,还产生了运费,这个我怎么做账呀
支付采购网电子认证费,发票开具技术服务费怎么入账?
老师,公司销售出去二手车,发票开给个人,但是隔天冲红了,留了二手销售统一发票上面只有金额没有销项税,要做未开票收入吗?还是不做
老师,假如用A公司投标成功,但是所有账务往来都用B公司走账,AB公司没有任何隶属关系,可以这样操作吗?
A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,利息如果开票,开什么税目,目前只能开运费和货物运输代理发票。
7月打款的7月没给报个税,可以8月报吗劳务
我们把这个福利费并入了工资一起交个税。假如应发工资总额是5万(工资47000元+3000元福利费)。我是不是只按47000元计提工资就可以了,因为3000元已经计提过福利费了
你好是的,就是这样子的。