您好,是的,是全部收入,销售额是不含税的 小规模纳税人季度销售额超过6万,需要全额缴纳文化事业建设费,不再享受免征优惠,但是在计算税额时可以享受一定的减征优惠:自2019年7月1日至2024年12月31日,对归属中央收入的文化事业建设费,按应纳费额的50%减征,对归属地方收入的,可结合当地情况在50%的幅度内减征应缴费额。
文化事业建设费 老师我想问下小规模季度不超6万就免征,这6万指的是开票收入还是收入减去成本后的金额?谢谢
文化事业建设费几个问题: 1、申报:季度不超6万,填免征收入栏 季度超过6万,全额填入应征收入栏 对吗? 2、按含税收入填,对吗? 3、与增值税收入无关,不需要一致,只需要按照广告收入部分申报文化事业费,对吗? 4、设计服务*广告宣传制作 广告服务*广告发布制作 文化服务*活动宣传策划费 我公司开了这三种票,都要交文化费还是哪个要交?
小规模文化建设税季度不超过6万不需要交文化税。是指广告服务那部分收入不超过6万,还是总的季度收入不超过6万,比如总开票收入10万。其中广告服务收入2万。其他非广告服务收入8万
小规模季度收入6万内免文化费,是指全部收入超6万就交,还是单纯广告服务部分超6万部分就交。6万是含税还是不含税呢
广告文化事业建设费,小规模是季度收入内6万免征对吗,6万是含税还是不含税。然后超的话,是以含税报文化建设费还是不含税。
2021年和2022年取得“*******有限公司”开具品目为“研发费用-现场服务”的发票,查看企业所得税申报表的A107012表,并无委托研发费用,怀疑是外公司提供的技术指导费,并不是该单位的自主研发,不能加计扣除。 请教一下老师,这个要如何回复?
电商公司,客户下单第三方发货,万一退货先统一退到我们这,累积起来再退回第三方,快递费/运费怎么出分录?
当月扣缴当月公积金。7月给两个员工调减了公积金基数,公司承担121,个人不承担,但是6月还是按照单位和个人各承担400,算6月工资时迷糊了,把400个人代扣的公积金减掉了,这导致员工多收到工资,少交了个税,这种情况,不更正个人所得税申报表可以吗,直接发7月工资时把个人代扣的公积金加上
民营医院可以办一张专门用于采购物资的卡吗?信用卡类型那种
建筑施工资质办理问哪个部门
老师,税务局统计企业的受益人,受益人可以不是企业员工及股东吗
老师好,公司实缴后还需要去工商局办理手续吗
老师有没有 研发科目二三级设置明细
电子税务局纳税人信息查询里业主信息处的办税人员要如何修改
老师你好 我想请教一下,如果我在企业所得税报表填写500万以下设备一次性抵扣,我可以在账务上也将这个设备一次性抵扣吗?
对归属中央收入的文化事业建设费,按应纳费额的50%减征,对归属地方收入的,可结合当地情况在50%的幅度内减征应缴费额。。。老师2者50%意思都是对半吗。
老师,销售额是按不含税6万。然后超6万不免文化,超6万后是取广告服务部分的不含税收入申报文化费吗?
您好啊,2者50%意思都是对半,是的(地方是可结合当地情况)。是广告服务收入哦,但如果业务实质是广告服务费,开票是技术服务费,是有风险的。
老师,好的,就是超6万,按广告服务部分不含税收入报文化费。比方4-6季度,合计收入7万不含税,广告服务3万不含税,就只要3万不含税报文化费3%减征就行对么。。。
亲爱的您好,是的,是这么理解的