借在建工程202500, 应交税费、应交增值税进项32250, 贷银行存款, 借在建工程 贷原材料8000, 借在建工程待应付职工薪酬工资1600 借固定资产,贷在建工程。
老师你好求问! 资料:兴达公司本月发生下列固定资产增加业务: (1)企业购入生产用的不需安装的设备一台,买价为200000元,增值税进项税额32000元。购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。 (2)企业购入一台生产用需要安装的A设备一台,价值120000元,增值税进项税额19200元,发生运杂费18000元,款项已用银行存款支付。 (3)企业对上述需要安装的设备进行安装,耗用原材料5000元,用银行存款支付安装公司的安装费4000元。 (4)上述A设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。 要求:根据上述经济业务编制会计分录
兴达公司本月发生下列固定资产增加业务:(1)企业购入生产用的不需安装的设备一台,买价为200000元,增值税进项税额32000元。购入时发生运杂费2000元,保险费500元,开出转账支票支付全部货款。(2)企业购入一台生产用需要安装的A设备一台,价值120000元,增值税进项税额19200元,发生运杂费18000元,款项已用银行存款支付。(3)企业对上述需要安装的设备进行安装,耗用原材料5000元,用银行存款支付安装公司的安装费4000元。(4)上述A设备安装完毕,经验收合格交付使用。结转工程成本。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
A公司为增值税一般纳税人,2021年10月发生以下业务 1:购入一台需要安装的设备,增值税专用发票列明设备价格200000元,增值税26000元,发生运费2180元(含增值税180元)。全部款项以银行贷款付清 2:安装该设备是,领用本企业原材料一批,价值20000元,应付安装工人工资2500元 3:安装完工交付使用 要求:根据上述经济业务编制相关会计分录
购入一台需要安装的设备,发票价格20万,增值税税额26000元,发生的运杂费用2500元款项已用银行存款支付,安装时领用生产原料8000元,安装人工工资1600元,安装完毕,交付使用。的会计分录
购入一台需要安装的设备发票,价格20万元,增值税税额26000元,发生的运杂费用2500元款项已用银行存款支付,安装时领用生产用原料8000元,安装人员工资1600元,安装完毕,交付使用的分录怎么写?
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?