借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 280 借:管理费用 — 280
小规模怎么做缴纳税控盘维护费的分录280元
每年交的税盘维护费280怎么做会计分录
金税盘、技术维护费抵扣税金,缴纳时分录怎么做,月末结转怎么做
老师,技术维护费280,抵减增值税分录,借:应交税费-应交增值税(减免税费)280元借:管理费用—办公费-280,那月末怎么结转应交税费-应交增值税(减免税费),月末结转的分录怎么做?
老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转
公司和分包签了13个点材料发票,9个点工程款的发票,这两个合同是一个项目,那公司可以和业主只签9个点的发票吗
老师,您好~想咨询下公司为一般纳税人,本月账务凭证录入完后,预估产生利润。如果计提企业所得税,一般操作步骤是,先结转损益,看本期利润?然后删除结转损益凭证,计提企业所得税,提取盈余公积,再重新结转损益吗?
购买的牛属于消耗性生物资产,需要每个月计提折旧吗?
老师 请教下 公司银行账户收电商平台款项,如何做账
老师你知道反向开票吗?我们公司开了反向发票,产生的增值税应该怎么做帐,
你好,请问有增值税税负测算表的模板吗?通过税负率反算出成本和单价应该怎么算?
你好老师 给客户开票收,对公到账后收取税金,其余私人退款,退款转账时备注什么
老师,这是怎么回事呀?用公司电脑几天都登不上,用家里的电脑还能登上
农业企业购买的种子,计入什么科目,成熟啦收割销售
养殖企业购买的牛,是属于什么资产,买回来养大的销售的牛
月末结转销项进项时280怎么结转,贷方显示出来这个科目
您好,同学,和销项,进项无关的,应交税费——应交增值税(减免税额),是这个科目
那月末结转差额是增值税,不管280那税额就不对了
那要怎么弄
您好,同学,请稍等下
当时结转的分录怎么做的?
和老师写的一样
你结转增值税的分录怎么做的? 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 是不是这一个。 如果是的话, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税减免税款 做这个。
恩恩好的
不客气,请对我的回答做出评价,谢谢