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老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转

2023-05-11 19:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 19:05

 借:管理费用 280   贷:银行存款 280   借:应交税费——应交增值税(减免税额) 280   借:管理费用 — 280

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快账用户7935 追问 2023-05-11 19:07

月末结转销项进项时280怎么结转,贷方显示出来这个科目

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齐红老师 解答 2023-05-11 19:08

您好,同学,和销项,进项无关的,应交税费——应交增值税(减免税额),是这个科目

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快账用户7935 追问 2023-05-11 19:10

那月末结转差额是增值税,不管280那税额就不对了

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快账用户7935 追问 2023-05-11 19:12

那要怎么弄

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齐红老师 解答 2023-05-11 19:25

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-05-11 19:37

当时结转的分录怎么做的?

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快账用户7935 追问 2023-05-11 19:38

和老师写的一样

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齐红老师 解答 2023-05-11 19:44

你结转增值税的分录怎么做的? 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 是不是这一个。 如果是的话, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税减免税款 做这个。

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快账用户7935 追问 2023-05-11 19:48

恩恩好的

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齐红老师 解答 2023-05-11 19:49

不客气,请对我的回答做出评价,谢谢

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 借:管理费用 280   贷:银行存款 280   借:应交税费——应交增值税(减免税额) 280   借:管理费用 — 280
2023-05-11
月末结转怎么转 这个是指结转损益 吗 
2023-05-11
借管理费用,办公费贷银行存款 需要全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数, 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
2021-09-09
可以抵扣的借管理费用贷银行存款。
2021-06-02
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2021-02-01
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