借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 280 借:管理费用 — 280

小规模怎么做缴纳税控盘维护费的分录280元
每年交的税盘维护费280怎么做会计分录
金税盘、技术维护费抵扣税金,缴纳时分录怎么做,月末结转怎么做
老师,技术维护费280,抵减增值税分录,借:应交税费-应交增值税(减免税费)280元借:管理费用—办公费-280,那月末怎么结转应交税费-应交增值税(减免税费),月末结转的分录怎么做?
老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转
2025年一笔 借:银行存款 3770000 贷:其它应收款- a公司 377000 借:其它应收款- b公司 3770000 贷:银行存款 3770000 金额记错了 应该是37700000 ? 分录没错金额少了一个0 跨年了怎么改?
老师,请问报个税时,弹出员工未注册个税APP消息,财务人员需要做什么吗?
劳务公司 给工人购买的安全帽灭火器等怎么入账
老师好,跨区域项目预交企业所得税的凭证在哪下载打印呢
请问老师 装订报表是增值税所得税表然后后面附上资产负债表和利润表吗
老师本月个税是申报,所属期是几月份??
我们公司是一般计税的,收到对方公司开的简易征收5%租金发票和简易征收3%的水费发票,对应的进项税款可以正常抵扣吗?对应的租金和水费是用于生产经营。
老师好进项发票勾选在哪里找
请问老师,给人家代账,装订凭证买的一些档案是自己花钱还是找公司报销?还有每个月的凭证要运回人家公司吗?
如果无票收入25万,开普票开了10万,这个10万收现金,那我无票收入做多少
月末结转销项进项时280怎么结转,贷方显示出来这个科目
您好,同学,和销项,进项无关的,应交税费——应交增值税(减免税额),是这个科目
那月末结转差额是增值税,不管280那税额就不对了
那要怎么弄
您好,同学,请稍等下
当时结转的分录怎么做的?
和老师写的一样
你结转增值税的分录怎么做的? 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 是不是这一个。 如果是的话, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税减免税款 做这个。
恩恩好的
不客气,请对我的回答做出评价,谢谢