借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 280 借:管理费用 — 280

小规模怎么做缴纳税控盘维护费的分录280元
每年交的税盘维护费280怎么做会计分录
金税盘、技术维护费抵扣税金,缴纳时分录怎么做,月末结转怎么做
老师,技术维护费280,抵减增值税分录,借:应交税费-应交增值税(减免税费)280元借:管理费用—办公费-280,那月末怎么结转应交税费-应交增值税(减免税费),月末结转的分录怎么做?
老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转
老师,安保公司,可以人员都是人力资源外包的吗?没有外包比例规定的吧
滞纳金专用发票进项税可以抵扣不
老师好,请问商业用地和工业用地所缴纳的税款有什么不同?谢谢
老师,我想问个问题,建筑公司有个项目购买了一辆二手铲车,对方公司要把车款开票给我们公司,但是这个公司又没有购进这辆车的进项发票,问了一下,这辆车好像没有购买保险,所以当初买的时候就没要发票,这种情况怎么处理
单位举行公司周年庆,发的纪念品,每份40元一人一份。职工和来宾都有,进那个科目,开票开什么内容最好?
年终奖发放有扣除数吗
老师,公司员工亲人去世,随的礼怎么做附件
请问一下,做一个酒店一般纳税人,内外账都做,一周去一次给多少钱合适
老师,我们厂招了很四五家租客进来生产,但是车间做的隔断都是我们厂自己花钱,有20多万,请问这个费用应该怎么分摊
劳务派遣公司选择全额开票还是差额开票好
月末结转销项进项时280怎么结转,贷方显示出来这个科目
您好,同学,和销项,进项无关的,应交税费——应交增值税(减免税额),是这个科目
那月末结转差额是增值税,不管280那税额就不对了
那要怎么弄
您好,同学,请稍等下
当时结转的分录怎么做的?
和老师写的一样
你结转增值税的分录怎么做的? 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税 是不是这一个。 如果是的话, 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税减免税款 做这个。
恩恩好的
不客气,请对我的回答做出评价,谢谢