借管理费用,办公费贷银行存款 需要全额抵扣,借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数, 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。
老师,金税盘防伪技术维护费,入账后借管理费用,贷银行,抵扣时怎么入账做分录
金税盘、技术维护费抵扣税金,缴纳时分录怎么做,月末结转怎么做
老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转
老师开票盘每年缴纳的280的维护费,分录怎么做,月末结转怎么转
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税减免税款。,这个是什么意思
你好,结转减免增值税的意思。