您好 请问什么原因多交的
我想问下由于加计抵减,去年11月的增值税多交,现在申请退回多交部分增值税、附加税,账务该如何处理
@出口退税 你好!问下我公司生产企业然后申请出口退税,因有出口产品是外地加工,这样我能申请外地加工产品的出口退税吗?因材料都是我司购买,只是他们帮忙加工下,我公司申请不了出口退税怎么处理能申请出口退税呢
老师您好,请问下附加税多缴了,税务打电话说要退税,要我们在网上办理退税,请问具体操作是怎样的
老师下午好,请问误征税款退库怎么写退款申请理由?
老师你好!请问下我们公司多交的附加税现在要退,请问下退款申请理由怎样写
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
没有享受6税2费减免
那退税申请理由就写当时申报政策理解不到位 没有享受6税2费减免 多缴纳了税金 现在申请享受政策 申请退回多交税金
老师再请问下直接退税好点还是抵欠好点?
您单位每个月都会缴纳增值税吗
没有每月交
那这种情况申请退税 没事的 不要留抵了
退税麻烦不,?
这种不麻烦的 我这边可以直接电子税务局在线申请的 您那边不可以的吗
可以,需不需要另外交资料在税务局?
不需要另外交资料在税务局 线上需要提交的资料 填写的时候提交就好了