您好 请问什么原因多交的

老师下午好,请问误征税款退库怎么写退款申请理由?
老师你好,我们公司有做国际阿里巴巴,现在后台需要我们提供免退税申请书,是怎样申请的?
老师你好!请问下我们公司多交的附加税现在要退,请问下退款申请理由怎样写
老师,我问下我之前附加税没有减半征收,专管员让申请退税,,退税申请理由应该怎么写
老师请问下 原本要开普票的开成专票了 税已经交了 现在要申请退税 这里的理由应该怎么写税务那边才比较好啊
平时报税时看到有工会经费?平时做账怎么没见过工会经费,这个是怎么使用的
老师,新政策下,贷款可以抵扣吗?
请问老师,个体户一个月开专票100万,和一个小规模公司一个月开专票100万,各自都需要缴纳什么税?能计算出来吗?
老师 过年给员工放的大米油要帮缴纳个税吗
非会计专业脱产考中级一年三科能过吗
老师,你好。我司是福州甲 生产公司,江西乙生产公司,有一销售订单,客户为丙公司。甲 和乙公司为同一个法人。如果乙接的订单,但是实际生产要在甲公司生产,因为客户离甲公司比较近,直接甲生产及发货,这个在税务上要怎么处理?能甲卖给乙,乙卖给丙,这样是是否多缴纳增值税和企业所得税,还有什么税务风险?
老师,我们从一家公司进货,都是先汇款对方再发货。(汇的款先借方预付账款-A)发货完再开票,我根据进项发票入库时,再冲预付账款,结果1月份还没入完,这家的预付账款贷方成负数了,是不是入库时重复了?
老师,我接我一下工业账,前期的会计把制造费用转入生产成本-制造费,但是她有没有把生产成本-制造费转入产成品,所以账上挂了几十万生产成本-制造费,这个咋处理,我又不想反结账从头给她一个个处理
我有张发票,2024年5月21日,做:借:增值税,进项,然后发现5月21日就红冲了,发票并没有抵扣,2025年12月,我该怎么对这个进项做调整?分录怎么做?
老师,你好! 上月份留抵税额7329.74 本月可抵扣销项税额88584.07 不可抵扣税额3873.79(属简易计税) 勾选待认证进项税额37387.53 麻烦老师帮我看看我的会计分录写对了吗? 结转本月可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额88584.07 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)88584.07 结转本月不可抵扣销项: 借:应交税费-增值税-销项税额3873.79 贷:应交税费-增值税(转出未交增值税)3873.79 勾选待认证进项税额: 借:应交税费-增值税进项税额 37387.53 贷:应交税费-增值税待认证进项税额37387.53 结转进项: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)37387.53 贷:应交税费-增值税进项税额37387.53 最后结转应交增值税: 借:应交税费-增值税(转出未交增值税)55070.33 贷:应交税费-未交增值税55070.33 麻烦老师帮看看以上分录对吗?
没有享受6税2费减免
那退税申请理由就写当时申报政策理解不到位 没有享受6税2费减免 多缴纳了税金 现在申请享受政策 申请退回多交税金
老师再请问下直接退税好点还是抵欠好点?
您单位每个月都会缴纳增值税吗
没有每月交
那这种情况申请退税 没事的 不要留抵了
退税麻烦不,?
这种不麻烦的 我这边可以直接电子税务局在线申请的 您那边不可以的吗
可以,需不需要另外交资料在税务局?
不需要另外交资料在税务局 线上需要提交的资料 填写的时候提交就好了