晚上好啊,不包含的,所得税申报营业收入是没有营业外收入的,营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入,是不包括营业外收入的

企业所得税报表里面营业收入包含其他业务收入和营业外收入吗
小规模企业所得税申报表中的营业收入是主营业务收入+其他业务收入+营业外收入吗?
老师,企业所得税季度预缴申报表中的营业收入就指的是主营业务收入,也包括其他业务收入和营业外收入,是吗
老师申报季度企业所得税报表里面的营业收入是只包括主营业务和其他业务收入不包括主营业外收入的吧
老师,请问,企业所得税预缴申报表的营业收入,只是主营业务收入+其他业务收入吗?包含营业外收入吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,公司甲的股权转让给另外一个公司乙,并且公司甲有盈利100万,这种情况下两个公司各需要交哪些税?税率有各是多少?
老师,报送年报是按照纳税调整前报还是纳税调整后报呢
老师,那有个问题啊,就是,个税手续费返还,我们是计入到了营业外收入科目里面的,然后是按照6%的税率价税分离申报了增值税了的。那这种的话,我们的增值税申报表上的收入就跟企业所得税预缴申报表的营业收入不一致了呀
您好啊,这个没有关系啊,我们自己知道哪里对不上啊,增值税收入和所得税收入还有对不上的呢,纳税义务发生时间有时不一样
老师,不是说,每次报税,企业所得税季报的收入要跟增值税申报表上的收入一致么?
您好啊,您看如果没有这些特殊情况就是一致啊,这个手续费一年也才一次,还有一个捐赠所得税和增值税也有差异,这个发生也不多
老师,像企业所得税季报表里面,是没有单独的一列营业外收入的,请问,营业外收入需要缴纳企业所得税吗?
亲爱的,需要缴所得税的,没有单独的一列营业外收入,是的
老师,那营业外收入需要缴纳企业所得税的话,那营业外收入是体现在企业所得税季报表里的哪个里面的?
亲爱的,有个利润总额嘛,这里就是加上营业外收入的计算结果
老师,利润总额就是,营业利润+营业外收入-营业外支出,算出来的吗?
这个利润总额,就是直接取数利润表的利润总额数据吗?
您好,是的,我们自己有财务报表,就是抄上去的
老师,意思,个税手续费返还计入营业外收入这个,导致的增值税申报表上的收入与企业所得税预缴申报表上的收入不一致这种,这个差异不影响吗?还是说,我们不要计入到营业外收入了,就计入到其他业务收入,这样就不会存在差异了?
您好,计到营业外收入,差异没有关系的
还有个问题就是,营业外收入,正常情况下,只是缴纳企业所得税,不需要缴纳增值税的吗?但是个税手续费返还这个例外,这笔是又要缴纳增值税,又要缴纳企业所得税?
您好啊,个税手续费这个是要缴增值税和所得税的。我们公司的营业外我都申报增值税的,比如车子报废我也交增值税的
老师,那您说的营业外收入您申报缴纳了增值税,那您的每个季度的企业所得税预缴申报表上的收入,都是跟增值税申报表上的收入不一致的吗?
您好,是的,我们核对所有收入跟增值税收入的